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企業(yè)所得稅年度申報(bào)中職工薪酬支出表工資薪金支出賬載,實(shí)際 稅收三個(gè)金額分別填什么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:28
#稅務(wù)#
你好,你實(shí)際已經(jīng)發(fā)放了的話,就都是一樣的金額
?閱讀? 27
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請問母子公司又稱集團(tuán)公司對吧?集團(tuán)公司需要申請。申請的條件是一母下有5個(gè)子公司是么?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:27
#稅務(wù)#
你好,是的,一般是三個(gè)子公司就好了。
?閱讀? 41
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這個(gè)保險(xiǎn)是給公司以外的勞務(wù)派遣員工,交的。我們公司執(zhí)行一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年報(bào)需要納稅調(diào)整嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:27
#稅務(wù)#
如果給勞務(wù)派遣員工繳納的保險(xiǎn)屬于合理的勞動(dòng)保護(hù)支出或與取得收入直接相關(guān)的支出,在符合規(guī)定的情況下可稅前扣除,無需納稅調(diào)整;若不符合相關(guān)規(guī)定,比如屬于福利性質(zhì)且超過扣除標(biāo)準(zhǔn)等情況 ,則可能需要納稅調(diào)整。 一般來說,若能證明是為滿足工作需要、保障員工工作安全等合理目的,且有合法合規(guī)發(fā)票(如圖中發(fā)票 )可以正常稅前扣除
?閱讀? 16
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個(gè)人的加油票可以當(dāng)公司得費(fèi)用票嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:26
#稅務(wù)#
不可以的,不能在公司報(bào)銷
?閱讀? 43
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老師,融資租賃,最后產(chǎn)權(quán)歸我們所有,分錄怎么做啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:24
#稅務(wù)#
借:固定資產(chǎn) —— 融資租入固定資產(chǎn)(租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者 + 初始直接費(fèi)用) 未確認(rèn)融資費(fèi)用(差額) 貸:長期應(yīng)付款 —— 應(yīng)付融資租賃款(最低租賃付款額) 銀行存款(初始直接費(fèi)用) 支付租金 借:長期應(yīng)付款 —— 應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用(按照實(shí)際利率法計(jì)算分?jǐn)偅?計(jì)提折舊 借:制造費(fèi)用 / 管理費(fèi)用等(根據(jù)固定資產(chǎn)的用途) 貸:累計(jì)折舊(按照折舊政策計(jì)提) 租賃期滿,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移 借:固定資產(chǎn) —— 自有固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn) —— 融資租入固定資產(chǎn)
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公司幫個(gè)人承擔(dān)的那部分社保和公積金在匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該填到哪里?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:23
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以填入A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
?閱讀? 57
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你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點(diǎn)下
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:21
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是多沖了,要補(bǔ)申報(bào)2023年的,現(xiàn)在補(bǔ)交的滯納金少,多一天就多些滯納金,我們可以用用小微企業(yè)優(yōu)惠稅率5%
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老師,請問關(guān)于子母公司的問題。子公司產(chǎn)生利潤時(shí),需要正常繳納企業(yè)所得稅,在子公司對母公司分配利潤的情況下,母公司關(guān)于投資收益不需要繳納企業(yè)所得稅。但母公司在向股東分配利潤的時(shí)候,需要繳納個(gè)人所得稅。我這樣描述對么?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:20
#稅務(wù)#
你好母公司是自然人股東需要繳納個(gè)稅,法人股東也不需要的
?閱讀? 32
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企業(yè)匯算清繳利潤表的所得稅費(fèi)用填在申報(bào)表哪個(gè)位置
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:20
#稅務(wù)#
所得稅費(fèi)用不用填寫
?閱讀? 46
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我想問一下,小紅書店鋪以哪個(gè)金額來確認(rèn)收入?老師
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:20
#稅務(wù)#
可按收到的金額確認(rèn)收入
?閱讀? 57
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請問補(bǔ)繳員工23年9月-24年6月的社保,那現(xiàn)在賬務(wù)怎么調(diào)整,個(gè)稅需要更改申報(bào)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:19
#稅務(wù)#
計(jì)提單位補(bǔ)繳部分:借相關(guān)費(fèi)用科目,貸 “應(yīng)付職工薪酬 — 社保(單位部分)”。 代扣個(gè)人補(bǔ)繳部分(未扣時(shí)):借 “應(yīng)付職工薪酬 — 工資”,貸 “其他應(yīng)收款 — 社保(個(gè)人部分)”。 支付補(bǔ)繳社保:借 “應(yīng)付職工薪酬 — 社保(單位部分)”“其他應(yīng)收款 — 社保(個(gè)人部分)”,貸 “銀行存款”。 個(gè)稅申報(bào) 若之前申報(bào)有誤,登錄扣繳客戶端,選 “稅款所屬月份”,點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】-【4 申報(bào)表報(bào)送】,申報(bào)成功才可更正。點(diǎn)擊【更正申報(bào)】,在【1 收入及減除費(fèi)用填寫】中修正社保扣除信息,再點(diǎn)擊【2 稅款計(jì)算】【4 申報(bào)表報(bào)送】。
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所得稅匯算,利息支出賬載金額與稅收金額的依據(jù)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:19
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)利息支出有發(fā)票嗎
?閱讀? 34
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殘保金必須申報(bào)繳費(fèi)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:17
#稅務(wù)#
必須申報(bào),是否繳費(fèi),如果不免交就要交
?閱讀? 42
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麻煩老師問個(gè)幼稚的問題,742500,換成萬元,是多少
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:16
#稅務(wù)#
你好,742500,換成萬元,是74.25萬元
?閱讀? 34
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你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進(jìn)項(xiàng)專票3個(gè)點(diǎn),可以退稅嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:15
#稅務(wù)#
您好,可以退稅的,取得專票和報(bào)關(guān)單一致
?閱讀? 15
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A、B兩家租賃公司給C工作單位工作,工地那邊已經(jīng)對好現(xiàn)在要結(jié)款,C打款的話兩家的費(fèi)用都統(tǒng)一打到A公司,怎么開票
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:13
#稅務(wù)#
A B分別開票給C公司即可
?閱讀? 16
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文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:12
#稅務(wù)#
文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)。
?閱讀? 34
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老師,您好!麻煩問問我們是企業(yè),有臨街門面讓個(gè)體來經(jīng)營,流水走我們的公司的,這樣可以嗎?稅收怎么管理?個(gè)體沒有發(fā)票,但是我們企業(yè)需要確定未開票稅收是吧?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:12
#稅務(wù)#
你好, 嚴(yán)格來說是不可以的了 你一定要這樣做,操作是能操作。
?閱讀? 58
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老師,這個(gè)利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個(gè)值嗎
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:12
#稅務(wù)#
你好,按照彌補(bǔ)虧損的金額看是否超過300萬 不過這個(gè)利潤總額都沒有超過,彌補(bǔ)后肯定也不會(huì)超過
?閱讀? 47
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老師,我們這里廠房出租,一個(gè)會(huì)計(jì)提出租金不能低于物業(yè)費(fèi),說這是硬性要求,我有點(diǎn)不理解的,因?yàn)槲抑篮芏鄬懽謽堑淖饨鸲际堑陀谖飿I(yè)費(fèi)的,這個(gè)老師說的有沒有問題呀
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:10
#稅務(wù)#
那個(gè)雙方自行協(xié)商就行了哈。萬一房子沒法租出去,房東不想交物業(yè)費(fèi),可以低于物業(yè)
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一般納稅人,一年開票就15萬,去年有5萬收入開不回來材料票,也沒有暫估,因?yàn)閳?bào)工資也是虧損狀態(tài)了。今年3萬開票,又沒有材料票,還是處于虧損狀態(tài),問1:沒材料票沒關(guān)系吧?,問2:本來就虧損交不上企業(yè)所得稅了,也不想暫估材料了,可以嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:09
#稅務(wù)#
問題 1 有關(guān)系。增值稅無法抵進(jìn)項(xiàng),企業(yè)所得稅匯算清繳無票成本不能稅前扣除,即便當(dāng)下虧損,未來盈利也會(huì)受影響。 問題 2 可以不暫估,但會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn),稅務(wù)處理時(shí)無票成本仍要調(diào)增,不利于準(zhǔn)確核算財(cái)務(wù)狀況和降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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為藝人推廣微博423元沒票入什么科目
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:09
#稅務(wù)#
可計(jì)入 銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)
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23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:06
#稅務(wù)#
若23-24年已經(jīng)入賬,不用再做賬了
?閱讀? 22
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老師我們企業(yè)做了稅審,我是不是按給出的稅審的表格直接做匯算清繳呢,那我進(jìn)入?yún)R算清繳里面,應(yīng)該先填哪個(gè)表格呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:05
#稅務(wù)#
不是你的主表里面的營業(yè)收入營業(yè)成本期間費(fèi)用這些還是根據(jù)你帳上做的數(shù)據(jù)來 調(diào)增調(diào)減的是根據(jù)你的稅審
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老師你好,我公司是五金制品廠來的,一般納稅人,廠有一個(gè)辦公室是出租給別人做貿(mào)易公司,供電局的電費(fèi)發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)是全部開在五金制品廠,貿(mào)易公司每月用的電費(fèi),是由我廠開具增值稅普通發(fā)票去貿(mào)易公司,想請問一下我廠申報(bào)增值稅時(shí),電費(fèi)發(fā)票做勾選,需要轉(zhuǎn)出開具去貿(mào)易公司的電費(fèi)發(fā)票稅額嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:01
#稅務(wù)#
你好,不需要的,你這個(gè)可以抵扣,因?yàn)槟汩_了銷項(xiàng)發(fā)票之后,你也需要交增值稅不是?
?閱讀? 18
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老師 增加辦稅員,把掃臉截圖發(fā)給老板,能掃臉成功嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:00
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)能掃臉成功的
?閱讀? 52
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活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/14 11:00
#稅務(wù)#
非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售外購的活牲畜牛羊?
?閱讀? 54
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老師好!2024年有一筆價(jià)稅合記50000元的加工費(fèi)收入,當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模,不用交稅,所以記賬時(shí)忽略了銷項(xiàng)稅額,50000元全額計(jì)入了營業(yè)收入,現(xiàn)在匯算清繳提示營業(yè)收入與增值稅系統(tǒng)不符,行該怎么更正呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你之前的分錄要改,要把增值稅體現(xiàn)出來
?閱讀? 17
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老師,社保聯(lián)絡(luò)人一般是誰啊 前任會(huì)計(jì)讓我做聯(lián)絡(luò)人
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:58
#稅務(wù)#
誰操作社保,就填寫誰
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老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:56
#稅務(wù)#
稅率依據(jù) 自2019年4月1日起,原適用10%稅率的食用植物油(包括芝麻油)統(tǒng)一調(diào)整為9%
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