問題已解決
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下



您好,這個是多沖了,要補申報2023年的,現(xiàn)在補交的滯納金少,多一天就多些滯納金,我們可以用用小微企業(yè)優(yōu)惠稅率5%
05/14 11:25

84784965 

05/14 11:29
那邊會計說需要調(diào)增,補交增值稅 附加稅 企業(yè)所得銳,那得七八萬,還有別的解決方案呢

董孝彬老師 

05/14 11:31
您好,這個還真的沒有,所得稅還能想想辦法,比如補申報202412月工資,把利潤降下來,這個增值稅沒有留抵的話要交的,這不是多交的,這是以前我們少交的哦

84784965 

05/14 11:32
好的老師,謝謝

董孝彬老師 

05/14 11:33
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
