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老師我們項目是幾個股東合股做的,現在是從公賬上出去的項目上基本有對應的票,然后股東自己付錢的沒有從公司走的,現在全部開票都開回公司了,這部分也是項目上的支出,幾十萬的票我是怎么做呢,掛其他應付嗎,還是做用庫存現金呢
樸老師
??|
提問時間:12/12 16:30
#建筑#
對于這種情況,可以采取以下方法進行處理: 首先,需要確認這些未從公司走賬的支出是否應該納入公司的財務報表中。如果這些支出與項目相關,且符合公司財務規定,那么應該將其納入財務報表。 具體操作上,可以先將這些支出記入“其他應付賬款”科目,以記錄股東自己支付的未從公司走賬的費用。同時,可以按照項目分類別進行輔助核算,以方便后續對項目成本進行統計和分析。 另外,如果這些支出已經開具了發票并已交回公司,那么應該在公司收到發票時將其記入相應的會計科目。對于庫存現金的處理,一般來說,公司應該將收到發票后的款項及時存入公賬,并在財務報表中記錄庫存現金的增加。 最后,需要注意的是,在進行財務處理時應該保持合規性和真實性,確保所有記錄都能準確反映公司的財務狀況和經營情況。
?閱讀? 554
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你好老師,年底我們還有好些貸款公司沒給我們開利息發票,我可以做暫估入賬處理嗎?分錄怎么做呢?
郭老師
??|
提問時間:12/12 16:29
#建筑#
可以的,借財務費用,貸應付利息。
?閱讀? 428
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老師,是工地上用的舊大鐵門,拆房子的人安裝到工地上。他們給我們開建筑服務發票,可以嗎?
思頓喬老師
??|
提問時間:12/12 16:24
#建筑#
你好,是可以的,謝謝
?閱讀? 537
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呼叫郭老師,呼叫郭老師
郭老師
??|
提問時間:12/12 16:11
#建筑#
在的 具體的什么問題?
?閱讀? 486
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老師,免稅發票票面金額是不是 稅額/稅率?
艷子老師
??|
提問時間:12/12 16:03
#建筑#
您好,你收到的是哪方面的發了?
?閱讀? 521
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甲方是政府單位,我們開3個點的普票給甲方,現在項目在我公司做一般計稅項目,下游開專票,這種可行嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:12/12 15:52
#建筑#
你們是簡易計稅才能開3%,一般項目只能開9%
?閱讀? 595
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老師,我公司是建筑業,對方給我們開票。發票中項目所在地出了銷售方的地級市,他的備注欄里面跨地(市)標志:否。這張票我們能用嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/12 15:51
#建筑#
你好,你們是在一個地級市的話可以的。
?閱讀? 1637
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老師項目審定金額已經確定了!審定單也出來了!但是票沒有給甲方開完!怎么處理?甲方暫時不要票
樸老師
??|
提問時間:12/12 15:41
#建筑#
如果項目審定金額已經確定,審定單也已經出具,但發票尚未完全開具給甲方,有以下幾種處理方式: 1.及時與甲方溝通,明確未開具發票的原因,并盡快完成剩余發票的開具。通常情況下,甲方會要求在合同約定的時間內收到發票,以避免額外的稅費和滯納金。 2.如果甲方暫時不需要發票,可以與其協商并簽訂書面協議。在協議中,應明確發票的開具時間、方式、金額等細節,以確保雙方權益得到保障。 3.在未開具發票的情況下,可以考慮與甲方協商支付部分款項,以緩解其資金壓力。同時,可以與公司財務部門溝通,了解相關稅務規定和最佳操作方式
?閱讀? 595
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為建造固定資產購買的活動板房,建成固定資產后就拆掉板房,這項業務怎么做分錄
聶老師
??|
提問時間:12/12 15:39
#建筑#
同學你好,這塊板房不構成固定資產的入賬價值,不計入成本的,使用板房帶來的費用增加影響當期損益
?閱讀? 618
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提供建筑服務預繳增值稅2%,是計入應交稅費-預繳增值稅科目嗎?還是應交稅費-已交稅金科目?
文文老師
??|
提問時間:12/12 15:29
#建筑#
計入應交稅費-預繳增值稅科目
?閱讀? 580
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老師好,我們是建筑公司,和供貨商簽訂的合同是23000的水泥款,但是因為水泥不夠后期又買了1000塊錢的,付出去的錢和收到的票上都是24000,做賬做24000可以嗎?
聶老師
??|
提問時間:12/12 15:17
#建筑#
同學你好,這種按照實際采購的來做賬,將其中多的1000多一個憑證單據說明附在憑證后面就好
?閱讀? 402
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這個經營范圍發票可以開砂,石子嗎
新新老師
??|
提問時間:12/12 15:12
#建筑#
你好 實際銷售了可以開 不經營銷售可以開
?閱讀? 537
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員工11月借支的錢12月才拿著憑證過來抵,要怎么入賬
艷子老師
??|
提問時間:12/12 15:03
#建筑#
您好, 按發票把前面的借款沖掉就可以了
?閱讀? 515
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以前年度的工程,已經完結,當時核定征收,也沒有開成本票。今年開出發票,這個成本怎么辦
venus老師
??|
提問時間:12/12 15:02
#建筑#
你好!嚴格來說這些發票不應該入到今年。你核定征收的時候已經入了成本的話,直接把發票貼進去就好了。你核定的時候也有收入呀
?閱讀? 590
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老師,您好,殘疾人保障金減免政策不能在申報時看到嗎
東老師
??|
提問時間:12/12 14:47
#建筑#
您好,您這個是什么意思?
?閱讀? 414
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公司員工買的煙用的餐飲的手撕票,這個不可以吧,不可以的話那就沒票了,沒錢該咋辦,要提供什么憑證
樸老師
??|
提問時間:12/12 14:46
#建筑#
首先,公司員工購買的煙并不屬于餐飲類消費,因此使用餐飲手撕票是不合適的。如果使用錯誤的票據進行報銷,會導致企業的財務管理出現問題,甚至可能面臨法律風險。 如果員工確實需要購買煙,建議采取以下措施: 1.由員工自行承擔煙的費用,不向企業報銷。 2.如果員工認為購買煙是因公需要,可以向企業提出申請,說明購買原因和預算,經過批準后再進行購買。此時,員工需要提供正規的購買憑證,如發票等,以便企業進行報銷。 至于沒錢的情況,企業可以考慮以下幾種解決方案: 1.向銀行申請貸款或信用卡分期付款等方式籌集資金。 2.與供應商協商是否可以延遲付款或分期付款。 3.考慮減少其他方面的開支,以騰出資金進行必要的支出。 無論采取哪種解決方案,企業都需要謹慎考慮風險和成本,并確保符合相關法律法規的規定
?閱讀? 683
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建筑行業的項目成本核算,項目上的油費,餐費這些是不是可以歸結到工程施工,間接費用里,最終歸結為項目成本?
樸老師
??|
提問時間:12/12 14:46
#建筑#
是的,建筑行業的項目成本核算中,項目上的油費和餐費可以歸結到工程施工和間接費用里,最終歸結為項目成本。 項目成本包括直接費用和間接費用。直接費用包括人工費、材料費、機械使用費和其他直接費用。間接費用包括企業管理費、勞動保險費、排污費等。這些費用是為了成功完成項目而產生的,因此應該被歸入項目成本。
?閱讀? 1288
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請問我們是咨詢公司 開6個點發票 但是最近承接了一個工程施工 是不是要開9個點 不能開6的稅率
一鳴老師
??|
提問時間:12/12 14:45
#建筑#
是的,一般納稅人開建筑是9%。
?閱讀? 513
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老師員工解除勞動合同賠償金需要申報個稅嗎
新新老師
??|
提問時間:12/12 14:28
#建筑#
你好 要報個稅的要報
?閱讀? 468
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老師,你好!建筑工程發票內容摘要可以一一列出項目名稱嗎?就類似于銷售材料清單
沐檸老師
??|
提問時間:12/12 14:23
#建筑#
同學你好,!可以分別列出項目名稱
?閱讀? 385
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老師,我想問下,我們公司購了一套房產,我們要求開專票,但對方說不能開票,只給開了9%的普票,他們為什么不給開專票呢
一鳴老師
??|
提問時間:12/12 14:20
#建筑#
簡直就是瞎說,普票和專票都是可以開的,都是一樣的稅率
?閱讀? 536
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老師?我想問下異地有新項目要申報個稅,先要項目經理去當地稅務局上個稅稅種嗎
新新老師
??|
提問時間:12/12 14:16
#建筑#
你好 主要看稅務那邊的要求
?閱讀? 483
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請問我們可以開9%建筑工程施工發票嗎
東老師
??|
提問時間:12/12 13:54
#建筑#
你好,這個可以開工程施工的發票
?閱讀? 505
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老師,你好!我們是建筑行業,上個月我開了建筑勞務3個點的發票給對方,這個月錢進來了,收到的是扣除質保金的,我們會計讓我把3個點的增值稅扣除以外其余做好工資單。那我憑證怎么做呢,工資也沒完全發完,質保金錢沒進來?
樸老師
??|
提問時間:12/12 13:20
#建筑#
1.收入確認:當上個月開出的建筑勞務發票的款項在本月收到時,你應該確認收入。假設發票金額為X元,則收入確認的會計分錄為:借:銀行存款(實際收到的款項)貸:主營業務收入(發票金額X)應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(發票金額X*3%) 2.質保金扣除:如果對方扣除的是質保金,你可以將其作為應收賬款的一部分進行會計處理。假設扣除的質保金金額為Y元,則會計分錄為:借:應收賬款——質保金 Y貸:主營業務收入 Y 3.工資單處理:對于收到的款項扣除質保金后的部分,你需要制作工資單并進行工資費用的分配。假設扣除質保金后的金額為Z元,已發放的工資為P元,未發放的工資為R元,則會計分錄為:借:應付職工薪酬——工資 R貸:銀行存款 P其他應付款——質保金 Z 4.質保金回收:當質保金在未來某一時點被退回時,你需要進行相應的會計處理。假設未來某一時點收到的質保金退款金額為B元,則會計分錄為:借:銀行存款 B貸:應收賬款——質保金 B
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有個問題咨詢一下哦,工程合同中,注明的工程名稱***項目(施工“評定分離”),如果開具稅票的話,備注欄備注這個工程名稱需要也把這個(施工“評定分離”)這幾個字還要括號、一起加進去么?
楊會計
??|
提問時間:12/12 13:14
#建筑#
你好!備注欄備注到項目就好,具體問一下,客戶的需求,要不要加上。
?閱讀? 385
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老師,您好,這個非正常辭職員工,我怎么報送總顯示這樣,檢測不到,我選了
李鑫老師
??|
提問時間:12/12 13:05
#建筑#
同學 這種情況需要你要先提交報送
?閱讀? 484
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老師好,汽油開的普票,咋稅率是13%呢?
東老師
??|
提問時間:12/12 11:30
#建筑#
一般納稅人的話就是13%的稅率
?閱讀? 681
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建筑工地勞務工資發票70萬要交多少稅
玲老師
??|
提問時間:12/12 11:21
#建筑#
你好,勞務報酬是70萬×80%,再乘以40%-7000。
?閱讀? 1340
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老師好,想請教下砂石代加工及轉運這類賬務一般如何處理(不能詳細核算出各類成本,全部混在一起),是直接走主營業務成本還是通過生產成本核算。個人覺得正常的應該是走委托加工及發出商品,運費又單獨劃,但是不能把所有區分開這種賬務怎么處理更合理一些[合十][合十][合十]
樸老師
??|
提問時間:12/12 10:58
#建筑#
1.設立原材料賬戶:為了核算砂石代加工及轉運業務中使用的原材料,可以設立原材料賬戶。根據原材料的種類或名稱設置明細賬,以便核算各類原材料的收入、發出和結存情況。 2.確認加工費收入:當委托方將砂石材料交付給加工方進行代加工時,加工方應確認加工費收入。借記“銀行存款”或“應收賬款”科目,貸記“主營業務收入”科目。 3.結轉加工成本:加工方在加工過程中發生的各項成本,包括原材料成本、加工成本等,應當及時結轉。借記“主營業務成本”科目,貸記“原材料”科目。 4.確認運輸收入:如果加工方提供運輸服務,應當確認運輸收入。借記“銀行存款”或“應收賬款”科目,貸記“主營業務收入”科目。 5.結轉運輸成本:加工方在提供運輸服務過程中發生的各項成本,應當及時結轉。借記“主營業務成本”科目,貸記“運輸費用”、“應付工資”等科目。 對于不能詳細核算出各類成本的情況,可以將所有成本混在一起進行核算。但是,建議盡可能將各項成本進行合理的分類和歸集,以便更好地掌握成本結構和進行成本控制。 關于運費單獨核算的問題,如果加工方和委托方之間有獨立的運費協議,或者加工方提供獨立的運輸服務,可以將運費單獨核算。但是,如果運費是加工服務的一部分,沒有單獨的運費協議或發票,可以將運費計入加工成本中進行核算。 總之,對于砂石代加工及轉運業務的賬務處理,可以根據具體情況進行合理的分類、歸集和處理。如果不能將所有成本區分開,可以將所有成本混在一起進行核算;如果運費是加工服務的一部分,可以將運費計入加工成本中進行核算。
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我們有個項目,和勞務公司簽訂了勞務合同,一部分由我們專戶代發,一部分由勞務公司代發,但是要求勞務公司專戶代發和他們自己代發都開具了勞務發票,那么這怎么做賬,分錄怎么寫
小燕老師
??|
提問時間:12/12 10:51
#建筑#
收到勞務費發票 借,管理費用勞務費 貸,銀行存款
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