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注冊稅務師會計專業可以報考嗎
衛老師
??|
提問時間:01/19 08:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以,您點擊下面這個鏈接可以看具體的報名條件 http://www.electedteal.com/zhuceshuiwushi/zhinan/baomingtiaojian.shtml 祝您學習愉快!
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請問老師,圖片,加計抵減截止2023.12.31日,1.也就是說從2024.1起就不能再做加計抵減是吧?2.2023.12.12.31剩余的加計抵減的金額還能使用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/19 08:30
#稅務師#
對的,是的,如果沒有政策的話,不允許抵扣了。
?閱讀? 1275
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請問政府對資產補貼和專項獎金補貼可以按照設備年限做成遞延收益嗎
cassie 老師
??|
提問時間:01/18 18:50
#稅務師#
同學你好,與資產相關的政府補貼可以按年限分攤遞延收益
?閱讀? 17418
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損失怎么還做貸方,沒看懂麻煩老師給講講
周老師
??|
提問時間:01/18 17:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里說的是稅額處理,因為這種情況下可以抵稅,所以沖減損失,即貸記投資收益 祝您學習愉快!
?閱讀? 588
?收藏? 2
他這個實際繳納稅金,是什么稅金
小樣兒demo
??|
提問時間:01/18 16:35
#稅務師#
同學你好,這個是租賃所得的個稅
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請問老師12月份開的普票沖紅顯示存在進行中的紅字確認單是什么意思啊
易 老師
??|
提問時間:01/18 15:42
#稅務師#
同學您好,普票沖紅顯示存在進行中的紅字確認單,通常意味著該發票的沖紅申請還未被批準或完成處理。可能的原因包括:沖紅申請提交后,需要經過審核流程,如審核未通過,則沖紅申請被駁回;或者系統繁忙或維護中,導致處理進度緩慢。建議等待一段時間后再次嘗試
?閱讀? 1311
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這題做減法是怎么列式的呢,沒明白
小樣兒demo
??|
提問時間:01/18 15:41
#稅務師#
同學你好,稍等計算一下
?閱讀? 1182
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老師,全年年終獎發了144000,如果單獨申報全年一次獎金,應該如何計算
宋老師2
??|
提問時間:01/18 15:33
#稅務師#
你好,你看一下這個圖片。
?閱讀? 1167
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老師,我們單位出差的同事特別多,坐高鐵有的人來不及取票,我們最近研究了下鐵路官網打印車票的單據,這種單據可以報銷嗎,我這邊是財務部,我上傳了一張圖片,麻煩看一下
大明老師
??|
提問時間:01/18 15:30
#稅務師#
同學你好,不能,目前是要求用火車票原件報銷。
?閱讀? 1119
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老師,用數據說清楚業務,具體怎么做呢?這個對賬和整改又是啥意思呢?
玲竹老師
??|
提問時間:01/18 15:03
#稅務師#
您好 請問對方跟您單位是什么業務關系?
?閱讀? 1069
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老師今天中級考過了,想考稅務師,應該報哪幾科呢
艷子老師
??|
提問時間:01/18 14:48
#稅務師#
您好, 報稅一稅二,財務和會計
?閱讀? 1131
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請問 商貿公司(相當于中間商)開票“*金屬制品*預應力鋼絞線”,只賺差價2元,合理嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/18 14:26
#稅務師#
你好可以的,這個很正常。
?閱讀? 983
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老師您好,請問社會團體交的營業賬簿印花稅,如何記賬
宋生老師
??|
提問時間:01/18 14:26
#稅務師#
你好你這個用的什么會計制度?
?閱讀? 18304
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目前個人出租住房,增值稅、所得稅、房產稅確認所得和稅率各是多少?
郭老師
??|
提問時間:01/18 14:23
#稅務師#
你好,增值稅5%,個人所得稅20%,房產稅6%。開普通發票,如果月租金在10萬以內,可以免增值稅附加稅。
?閱讀? 1033
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老師,公司累計了幾年的材料報廢,有幾百萬,這個可以做到當月全部營業外支出嗎?具體的會計分錄是怎樣的?有勞詳細講解步驟
金金老師
??|
提問時間:01/18 13:49
#稅務師#
您好,之前的話,有銀行流水嗎
?閱讀? 983
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請幫計算下這個增值稅的題
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:40
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇,B,一般納稅人跨市提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+9%)×2% 該企業在B市提供建筑服務應預繳增值稅=(218-50-4.5)÷(1+9%)×2%=3(萬元)
?閱讀? 997
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這個題正確答案是什么,需要詳細解釋各個選項
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:37
#稅務師#
同學,應該選擇BCDE,自2019年4月1日至2022年12月31日,按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額的生產、生活性服務業納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。2019年 10月1日至2022年12月31日,允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應納稅額。
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請幫計算這個稅務師的題
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:36
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇BE,納稅人采取以物易物方式銷售貨物的,雙方都應做購銷處理,以各自發出的貨物核算銷售額并計算銷項稅額,以各自收到的貨物核算購貨額及進項稅額。甲企業換出的A產品的銷項稅額=8000×13%=1040(元),甲企業換入的B產品由于用于了集體福利,所以不得抵扣B產品的進項稅額,甲企業應繳納增值稅=1040(元);乙企業換出的B產品的銷項稅額=8000×13%=1040(元),乙企業換入的A產品作為生產用原材料可以抵扣進項稅額,可以抵扣的進項稅額=8000×13%=1040(元),則乙企業應繳納增值稅=1040-1040=0;所以選項BE正確。
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某金店為增值稅一般納稅人,2023年6月采取“以舊換新”方式銷售純金項鏈1條,新項鏈對外銷售價格6000元,舊項鏈作價4000元,從消費者手中收取新舊差價款2000元;并以同一方式銷售某品牌手表10塊,此表對外零售價每塊350元,舊表作價每塊200元。下列關于“以舊換新”的陳述正確的是( )。
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:40
#稅務師#
您好,稍等,解答過程中
?閱讀? 1055
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請幫列示下這個題的計算過程
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:39
#稅務師#
您好 稍等 解答過程中
?閱讀? 1157
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某2023年9月采用分期收款方式批發商品,合同規定不含稅銷售額為800萬元,本月收回50%的貨款,其余貨款于10月10日前收回。由于購貨方資金緊張,本月實際收回不含稅銷售額250萬元;
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:37
#稅務師#
您好,解答如下 銷項稅=800*50%*13%=52 進項稅=23.4 應交增值稅=52-23.4=28.6
?閱讀? 1146
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請幫計算下這個題,謝謝
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:34
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇A,1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續6個月增量留抵稅額大于零,且第六個月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元,符合規定的其他條件,可以申請退稅。 (2)進項構成比例=150/200×100%=75% (3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬元) (4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報期內,向主管稅務機關申請退還留抵稅額22.5萬元。
?閱讀? 1010
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請幫計算下這個題,謝謝
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:33
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇C,應納增值稅=(9200+64000)÷(1+3%)×2%+35000÷(1+13%)×13%=1421.36+4026.55=5447.91(元)
?閱讀? 989
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請老師幫計算下這個題,謝謝,不會就不要接了
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:32
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇A,一般納稅人提供勞務派遣服務,可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計稅方法計算繳納增值稅,適用6%的稅率。應繳納增值稅=66÷(1+6%)×6%-5×13%=3.09(萬元)
?閱讀? 1106
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某生產廠家系增值稅一般納稅人,2023年5月以“買二贈一”方式銷售貨物。本期銷售A商品50臺,每臺售價(含稅)58500元,同時贈送B商品25件(B商品不含稅單價為1500元/件)。該生產廠家此項業務應申報的銷項稅額為( )元。
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 12:31
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇C,以“買二贈一”方式銷售貨物,所贈送的貨物要視同銷售,計算增值稅。此項業務應申報的銷項稅額=58500÷(1+13%)×50×13%+25×1500×13%=336504.43+4875=341379.43(元)
?閱讀? 1303
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乙企業(增值稅一般納稅人)是農產品增值稅進項稅額核定扣除的試點單位,采用成本法核定農產品進項稅額。2023年5月,該企業購入農產品主營業務成本600萬元,農產品耗用率40%,適用的扣除率是9%,則當期允許抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。
朱朱老師
??|
提問時間:01/18 12:30
#稅務師#
您好,解答如下 當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期主營業務成本×農產品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬元)
?閱讀? 1229
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老師,請問公司的公賬,收到員工工傷保險賠償,我應該怎么做賬。借:銀行存款,貸:其他應付款-某員工嗎?現在這個工傷所有的費用,都是我們現金支付出去了。
王 老師
??|
提問時間:01/18 11:27
#稅務師#
你好,借:銀行存款,貸:其他應付款-某員工, 實際支付時 借:其他應付款-某員工 貸:銀行存款
?閱讀? 1046
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這道題為什么不用這個稅率,這個稅率是什么稅率
小林老師
??|
提問時間:01/18 10:58
#稅務師#
您好,圖片是月度稅率表,因為計算是綜合所得稅率表
?閱讀? 1070
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老師,原公司要注銷,股東的錢需要轉入新的公司,原來的股東出資證明書應該怎么更改?
范老師
??|
提問時間:01/18 10:57
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 原公司要注銷,就直接辦理注銷登記即可。如果有余錢,會分配給股東。 股東如果想用這筆錢投入新公司,那就是重新入股新公司或者重新簽訂協議設立公司。 原來股東出資證明書因為公司注銷也注銷了,沒有意義了。 祝您學習愉快!
?閱讀? 1233
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有限責任公司(自然人投資或控股)能成立全資子公司嗎
東老師
??|
提問時間:01/18 10:19
#稅務師#
你好,這個可以成立全資子公司
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