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老師,請問下稅務師2024年稅沒有出來,提前備考可以先看哪些內容呢
小樣兒demo
??|
提問時間:01/19 12:07
#稅務師#
同學你好你準備報那科
?閱讀? 1277
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借方專欄,貸方專欄都有哪些
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 11:43
#稅務師#
您好, 你具體問哪個了,應交稅費是負債類科目,借方表示減少,貸方表示增加
?閱讀? 16454
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夫妻雙方沒有結婚證,丈夫死亡后,妻子可以繼承遺產嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/19 11:10
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 夫妻雙方沒有結婚證,不構成法律上的夫妻關系,妻子的不可以繼承遺產的。 祝您學習愉快!
?閱讀? 567
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老師,非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得稅前扣除,這個是2個企業之間的借款利息不可以扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:47
#稅務師#
企業之間的借款利息,可以扣除。不超過銀行同期貸款利息
?閱讀? 17225
?收藏? 72
老師,這個為什么所得稅不可以扣除呢?如何理解呢?企業之間支付的管理費、企業內營業機構之間支付的租金和特許權使用費,以及非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除;
廖君老師
??|
提問時間:01/19 10:43
#稅務師#
您好,規避人為調節利潤 若是允許企業之間支付的管理費都讓稅前扣除,會造成個別企業之間人為調整管理費高低,來規避所得稅,人為調節利潤,導致國家稅款流失。因此企業所得稅法實施條例規定,企業之間支付的管理費,不得在企業所得稅前扣除。
?閱讀? 18188
?收藏? 60
請問一下新公司法中注冊資金那個是什么意思啊 投資款可以用在哪些地方?
文文老師
??|
提問時間:01/19 10:21
#稅務師#
24年7月以后,注冊的新公司5年內繳足。老公司,目前沒有細則出來
?閱讀? 19360
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老師您好,請問這道題怎么解呀,求具體過程~
高輝老師
??|
提問時間:01/19 10:20
#稅務師#
M企業當月應代收代繳的消費稅=(800+500×0.1+500×150/10000)/(1-56%)×200/500×56%+200×250×200×0.003/10000-800÷500×200×30%=436.55+3-96=343.55(萬元)
?閱讀? 16329
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老師,想咨詢一下,假如A公司下面有兩個法人股東,現在這兩個法人股東要轉讓給自然人股東,印花稅是誰申報?
一鳴老師
??|
提問時間:01/19 09:59
#稅務師#
你好,轉股雙方都要交印花稅的。你們公司申報,代扣代繳
?閱讀? 1406
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請問老師,郵政服務的郵寄費發票,稅率是免稅嗎?中國郵政集團開具的。
樸老師
??|
提問時間:01/19 09:33
#稅務師#
如果中國郵政集團提供的郵政服務屬于普遍服務和特殊服務,那么開具的郵寄費發票應該是免稅的。但如果屬于其他類型的郵政服務,則需要根據具體的業務類型和服務內容來判斷是否免稅。 所以,對于中國郵政集團提供的郵政普遍服務和郵政特殊服務,其郵寄費發票應該是免稅的
?閱讀? 1481
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合作社因為為村民回遷樓辦理房產證 開通了臨時稅種 導致我們銷售額超過了500萬 現在要我們申請聲一般納稅人 我看到電子稅務局可以填寫小規模納稅人情況說明 這個計算日期起 和止 我怎么填寫
高輝老師
??|
提問時間:01/19 09:21
#稅務師#
你好,起止日期從現在開始往之前倒退12個月
?閱讀? 18181
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捐贈一批貨物,市場價是5000元,成本是3000元,會計分錄應如何寫呢
東老師
??|
提問時間:01/19 09:07
#稅務師#
借營業外支出 貸庫存商品(成本價) 應交稅費應交增值稅銷項稅額(5000*13%)
?閱讀? 16314
?收藏? 51
老師,這道題的調整分錄怎么寫呢
朱朱老師
??|
提問時間:01/19 09:03
#稅務師#
您好 稍等 解答過程中
?閱讀? 1225
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注冊稅務師會計專業可以報考嗎
衛老師
??|
提問時間:01/19 08:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以,您點擊下面這個鏈接可以看具體的報名條件 http://www.electedteal.com/zhuceshuiwushi/zhinan/baomingtiaojian.shtml 祝您學習愉快!
?閱讀? 503
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請問老師,圖片,加計抵減截止2023.12.31日,1.也就是說從2024.1起就不能再做加計抵減是吧?2.2023.12.12.31剩余的加計抵減的金額還能使用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/19 08:30
#稅務師#
對的,是的,如果沒有政策的話,不允許抵扣了。
?閱讀? 1275
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請問政府對資產補貼和專項獎金補貼可以按照設備年限做成遞延收益嗎
cassie 老師
??|
提問時間:01/18 18:50
#稅務師#
同學你好,與資產相關的政府補貼可以按年限分攤遞延收益
?閱讀? 17418
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損失怎么還做貸方,沒看懂麻煩老師給講講
周老師
??|
提問時間:01/18 17:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這里說的是稅額處理,因為這種情況下可以抵稅,所以沖減損失,即貸記投資收益 祝您學習愉快!
?閱讀? 588
?收藏? 2
他這個實際繳納稅金,是什么稅金
小樣兒demo
??|
提問時間:01/18 16:35
#稅務師#
同學你好,這個是租賃所得的個稅
?閱讀? 1188
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請問老師12月份開的普票沖紅顯示存在進行中的紅字確認單是什么意思啊
易 老師
??|
提問時間:01/18 15:42
#稅務師#
同學您好,普票沖紅顯示存在進行中的紅字確認單,通常意味著該發票的沖紅申請還未被批準或完成處理。可能的原因包括:沖紅申請提交后,需要經過審核流程,如審核未通過,則沖紅申請被駁回;或者系統繁忙或維護中,導致處理進度緩慢。建議等待一段時間后再次嘗試
?閱讀? 1312
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這題做減法是怎么列式的呢,沒明白
小樣兒demo
??|
提問時間:01/18 15:41
#稅務師#
同學你好,稍等計算一下
?閱讀? 1183
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老師,全年年終獎發了144000,如果單獨申報全年一次獎金,應該如何計算
宋老師2
??|
提問時間:01/18 15:33
#稅務師#
你好,你看一下這個圖片。
?閱讀? 1168
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老師,我們單位出差的同事特別多,坐高鐵有的人來不及取票,我們最近研究了下鐵路官網打印車票的單據,這種單據可以報銷嗎,我這邊是財務部,我上傳了一張圖片,麻煩看一下
大明老師
??|
提問時間:01/18 15:30
#稅務師#
同學你好,不能,目前是要求用火車票原件報銷。
?閱讀? 1120
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老師,用數據說清楚業務,具體怎么做呢?這個對賬和整改又是啥意思呢?
玲竹老師
??|
提問時間:01/18 15:03
#稅務師#
您好 請問對方跟您單位是什么業務關系?
?閱讀? 1070
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老師今天中級考過了,想考稅務師,應該報哪幾科呢
艷子老師
??|
提問時間:01/18 14:48
#稅務師#
您好, 報稅一稅二,財務和會計
?閱讀? 1131
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請問 商貿公司(相當于中間商)開票“*金屬制品*預應力鋼絞線”,只賺差價2元,合理嗎?
宋老師2
??|
提問時間:01/18 14:26
#稅務師#
你好可以的,這個很正常。
?閱讀? 983
?收藏? 4
老師您好,請問社會團體交的營業賬簿印花稅,如何記賬
宋生老師
??|
提問時間:01/18 14:26
#稅務師#
你好你這個用的什么會計制度?
?閱讀? 18304
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目前個人出租住房,增值稅、所得稅、房產稅確認所得和稅率各是多少?
郭老師
??|
提問時間:01/18 14:23
#稅務師#
你好,增值稅5%,個人所得稅20%,房產稅6%。開普通發票,如果月租金在10萬以內,可以免增值稅附加稅。
?閱讀? 1033
?收藏? 4
老師,公司累計了幾年的材料報廢,有幾百萬,這個可以做到當月全部營業外支出嗎?具體的會計分錄是怎樣的?有勞詳細講解步驟
金金老師
??|
提問時間:01/18 13:49
#稅務師#
您好,之前的話,有銀行流水嗎
?閱讀? 984
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請幫計算下這個增值稅的題
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:40
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇,B,一般納稅人跨市提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+9%)×2% 該企業在B市提供建筑服務應預繳增值稅=(218-50-4.5)÷(1+9%)×2%=3(萬元)
?閱讀? 998
?收藏? 4
這個題正確答案是什么,需要詳細解釋各個選項
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:37
#稅務師#
同學,應該選擇BCDE,自2019年4月1日至2022年12月31日,按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額的生產、生活性服務業納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。2019年 10月1日至2022年12月31日,允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應納稅額。
?閱讀? 1156
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請幫計算這個稅務師的題
飛飛老師-財經答疑老師
??|
提問時間:01/18 13:36
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇BE,納稅人采取以物易物方式銷售貨物的,雙方都應做購銷處理,以各自發出的貨物核算銷售額并計算銷項稅額,以各自收到的貨物核算購貨額及進項稅額。甲企業換出的A產品的銷項稅額=8000×13%=1040(元),甲企業換入的B產品由于用于了集體福利,所以不得抵扣B產品的進項稅額,甲企業應繳納增值稅=1040(元);乙企業換出的B產品的銷項稅額=8000×13%=1040(元),乙企業換入的A產品作為生產用原材料可以抵扣進項稅額,可以抵扣的進項稅額=8000×13%=1040(元),則乙企業應繳納增值稅=1040-1040=0;所以選項BE正確。
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