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解釋下a解釋一下a 解釋一下a
小天老師
??|
提問時間:05/22 16:53
#稅務師#
您好,是免稅的,有政策 《財政部國家稅務總局關于個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994〕20號)︰ “二、下列所得,暫免征收個人所得稅” ”(八)外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得。”
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稅一與財務會計會在一個考點考試嗎
文文老師
??|
提問時間:05/08 14:05
#稅務師#
不一定,要看準考證上的安排。
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老師,有點看迷糊了,是不是因為主體是縣政府,所以適用復議前置,
唐維文
??|
提問時間:04/27 16:22
#稅務師#
你好,對的。是這樣的
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剛報名繳費完全科的稅務師考試,但是一想又沒有太多經歷備考全科,現在申請退款還能重新報嗎?
紫藤老師
??|
提問時間:06/30 09:33
#稅務師#
你好,如果你報名成功了,一般就不可以退款再報
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請問老師你們平臺的敏感詞是什么,老是提示不合規,都不知道哪個詞不合規?問清楚了!我下次注意一下!
法律老師
??|
提問時間:10/23 13:51
#稅務師#
請您聯系客服咨詢下哈~
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增值稅中:能夠平衡稅負,促進公平競爭?怎么理解
思頓喬老師
??|
提問時間:08/16 18:09
#稅務師#
你好,專票的稅票是可以抵扣的
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為什么不是境內外應納所得稅22.27×境外所得48.91/(境內外所得合計)128.91=境外抵免稅額?
海貝老師
??|
提問時間:10/27 22:07
#稅務師#
因為取得境內外的應納稅所得額是這么多 境內經營所得800×10%+境外48.91-6-4400(三險一金)×12/10000=117.63(萬元) 捐贈限額=117.63×30%=35.29(萬元)。實際發生的捐贈支出52萬元,超過限額,只能扣除35.29萬元。 取得境內外經營所得的應納稅所得額=117.63-35.29=82.34(萬元)
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老師,這個b答案,貨物都交付受托方了,為啥不算可以確認收入
玲竹老師
??|
提問時間:12/18 15:00
#稅務師#
您好 委托代銷 收到代銷方的清單的時候才確認收入
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老師,請問小微企業+高新技術企業,今年企業所得稅是怎么算的呢?小微企業的稅收優惠與高新的企業所得稅稅收優惠是否疊加享受呢?
青老師
??|
提問時間:12/12 09:21
#稅務師#
你好; 不可以同時享受。 企業所得稅過渡優惠政策與新稅法及實施條例規定的優惠政策存在交叉的,由企業選擇最優惠的政策執行,不得疊加享受,且一經選擇,不得改變。
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題目中是4個月出租,后邊收回,那前4個月的房產稅為什么不是10*4*12%÷12老師:只要是出租房屋計征房產稅,都是用出租月份*月租金*12%嗎?12%不是年利率嗎?
小林老師
??|
提問時間:11/29 08:50
#稅務師#
您好,根據您的答案是兩個房產,一個出租12個月一個出租4個月?
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老師,企業購買的銀行保本浮動收益的結構性存款,需要繳納增值稅嗎?有明確文件嗎
木木老師
??|
提問時間:10/11 22:31
#稅務師#
根據《關于明確金融 房地產開發 教育輔助服務等增值稅政策的通知》(財稅〔2016〕140號)規定:“一、《銷售服務、無形資產、不動產注釋》(財稅〔2016〕36號)第一條第(五)項第1點所稱“保本收益、報酬、資金占用費、補償金”,是指合同中明確承諾到期本金可全部收回的投資收益。金融商品持有期間(含到期)取得的非保本的上述收益,不屬于利息或利息性質的收入,不征收增值稅。 ......
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老師第五題,為何查封扣押不就是住建局嗎?
答疑蘇老師
??|
提問時間:12/18 10:58
#稅務師#
你好,這里只負責保管費用。
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您好老師,圖片中的點評,未形成無形資產的按75%加計,形成無形資產的加計100%,這個點是什么情況?
稅法老師
??|
提問時間:12/03 20:45
#稅務師#
制造業自2021年1月1日起,未形成無形資產的研發費用在加計扣除時,按照100%扣除 形成無形資產的,按照200%進行攤銷。(會計上先按照政策100%攤銷,所得稅上再加計100%攤銷,合計攤銷是200%)
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老師,這個企業跟稅法是一致的,都是一次性計入成本的,為什么還要調整呢?
冉老師
??|
提問時間:06/08 09:54
#稅務師#
你好,學員,這個會計是計入資產成本的,按期攤銷,稅法是可以一次性扣除的,不一樣的
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老師:這個重整計劃,對全體債權人都有約束力?不是有個別除權人嗎?對他也有效?
悠然老師01
??|
提問時間:11/16 21:58
#稅務師#
學員你好,因為是法院裁定的,所以對所有人員都有效
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老師,我們有個小規模納稅人,今天接到稅務局電話,連續累計12個月收入超過500萬,需要月底之前升為一般納稅人,我們決定先升,之后還是想用另一個小規模納稅人經營?有啥好的辦法合法避稅?
青老師
??|
提問時間:07/25 11:46
#稅務師#
你好; 是的。 走一般納稅人 ;不可以的哈; 你超過了500萬; 稅務局就得強制性你轉一般納稅人的
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老師,還是弄不明白為什么不減20萬,那哪種情況需要減這20萬呢?
立峰老師
??|
提問時間:12/20 22:01
#稅務師#
同學你好 意思是,如果提前分配了,就分配屬于免稅所得。如果沒有分配,總轉讓價格減去成本不得減去再減這部分沒有分配的利潤。
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老師,公司12月25日封賬,匯算清繳之前用不用把25—31日前的收入成本算進去?
郭老師
??|
提問時間:01/01 21:25
#稅務師#
你好,需要的 屬于2022年的
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“取得稅控機和相關服務費”的增值稅減免,貸方計入"管理費用”或“營業外收入”,什么時候入“管理費用”,什么時候入“營業外收入”
周老師
??|
提問時間:10/03 13:34
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果與日常活動相關,則計入管理費用;如果與非日常活動相關,則計入營業外收入。 祝您學習愉快!
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假設收取啤酒黃酒以外的酒類,包裝物押金113元(假設消費稅稅率20%) 收到押金費時:其他應付款貸方113;計提消費稅和增值稅:其他應付款借方33;未逾期,要退還時,怎么做分錄,金額時多少?
衛老師
??|
提問時間:07/23 20:24
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 一、正常到期收回包裝物在包裝物正常到期收回時,如果未發生損壞或丟失,并且之前收取的押金需要退還,會計分錄如下:退還押金時:借:其他應付款——包裝物押金 貸:銀行存款二、逾期未退還的包裝物押金處理如果包裝物到期后未能及時收回,且押金成為逾期未退還狀態,根據相關法規及會計準則,此時的押金應視為企業的營業外收入。會計分錄如下:確認逾期未退押金為營業外收入時,需扣除應繳稅金:借:其他應付款——包裝物押金 貸:營業外收入(扣除應繳稅金后的凈額) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(按包裝物適用稅率計算) ——應交消費稅(如果包裝物涉及消費稅)祝您學習愉快!
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凈資產收益率的平均凈資產如何計算
張老師
??|
提問時間:11/11 15:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 平均凈資產=(凈資產期末+凈資產期初)/2。 祝您學習愉快!
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增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)在什么情況下填 本期發生數指的是會計發生嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:11/10 13:15
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 《增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)》(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)是在差額計稅的時候,有扣除項目要填寫(三), 本期發生數是會計上發生的。 祝您學習愉快! 翻譯 搜索 復制
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你好,這道題為什么大病醫療的最高限額是一千,而不是八萬呢
周老師
??|
提問時間:10/29 16:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 大病醫療專項附加扣除 (1)在一個納稅年度內,納稅人發生的與基本醫保相關的醫藥費用支出,扣除醫保報銷后個人負擔(指醫保目錄范圍內的自付部分)累計超 過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時,在 8萬元限額內據實扣除。 (2)納稅人發生的醫藥費用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除;未成年子女發生的醫藥費用支出可以選擇由其父母一方扣除。 納稅人及其配偶、未成年子女發生的醫藥費用支出,按規定分別計算扣除額。 這里陶某負擔的醫藥費扣除醫保保銷的金額為16000元,扣除15000元所以只能扣除1000元的。 祝您學習愉快!
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本年我們公司財務報表研發費用413萬,全年預交了企業所得稅38萬,在做匯算清繳時,我們是可以100%享受加計報扣除的,但我們只填了61萬,就是算了做到不退稅不交稅,而產生的差異要寫情況說明,這種情況要怎么樣寫呢?
趙老師
??|
提問時間:07/17 21:34
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 此情況實務中操作比較復雜,且各種情況處理存在不一致的情形。您可以與主管稅務專管員溝通一下,具體以稅務局的回復為主。 祝您學習愉快!
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利息股息記憶中好像是看“負擔支付”方
廖君老師
??|
提問時間:05/03 20:19
#稅務師#
您好,您說的是利息 和租金嘛 ④股息、紅利等權益性投資所得,按照分配所得的企業所在地確定。 ⑤利息所得、租金所得、特許權使用費所得,按照負擔、支付所得的企業或者機構、場所所在地確定,或者按照負擔、支付所得的個人的住所地確定。
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老師,你好,請問新公司法有限責任公司(自然人獨資)5年內必須實繳注冊資金是在哪一條文件規定,謝謝
夢瑤老師
??|
提問時間:04/16 15:16
#稅務師#
新公司法第47條規定:“有限責任公司的注冊資本為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額。全體股東認繳的出資額由股東按照公司章程的規定自公司成立之日起五年內繳足。(“五年實繳“)
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老師,現在可以收2023.12月的進項發票嗎 今天挺大五六十萬
鄒老師
??|
提問時間:02/29 09:33
#稅務師#
你好,現在可以收2023.12月的進項發票
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老師 你好 我是小規模的物業公司 目前我測算第四季度的不含稅的收入是57萬 我是剛剛代賬小規模公司的 我報稅填寫申報表 有個這個表 你看我需要填寫嗎 是附表 附表一 我拍照你看 我怎么填寫
郭老師
??|
提問時間:12/19 16:28
#稅務師#
你好,這里差額交稅的是什么業務的?
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請問我標注的廣告性質的贊助支出如何調整企業所得稅應納稅所得額
小林老師
??|
提問時間:12/16 22:52
#稅務師#
您好,直接做納稅調增
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用現金發工資給農民,可以直接用轉賬記錄入賬嗎?不開發票也不申報個稅可以嗎?
宋老師2
??|
提問時間:11/24 11:18
#稅務師#
你好!可以的。但是要申報個稅
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