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本年我們公司財務報表研發費用413萬,全年預交了企業所得稅38萬,在做匯算清繳時,我們是可以100%享受加計報扣除的,但我們只填了61萬,就是算了做到不退稅不交稅,而產生的差異要寫情況說明,這種情況要怎么樣寫呢?



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
此情況實務中操作比較復雜,且各種情況處理存在不一致的情形。您可以與主管稅務專管員溝通一下,具體以稅務局的回復為主。
祝您學習愉快!
07/18 11:58

本年我們公司財務報表研發費用413萬,全年預交了企業所得稅38萬,在做匯算清繳時,我們是可以100%享受加計報扣除的,但我們只填了61萬,就是算了做到不退稅不交稅,而產生的差異要寫情況說明,這種情況要怎么樣寫呢?
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