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老師您好,我現在需要更正24年11月份的消費稅報表(應該繳納但是當時是零申報),更正的話會產生罰款、滯納金嗎?
宋生老師
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提問時間:05/09 14:16
#稅務#
你好,是的,是會有滯納金
?閱讀? 51
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如何在個稅系統把員工改成非正常
宋生老師
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提問時間:05/09 14:13
#稅務#
你好1.打開"自然人稅收管理系統扣繳客戶端",使用登錄密碼登錄系統. 2.點擊"首頁"常用功能中的"人員信息采集". 3.點擊在"人員信息采集"表中找到的有錯誤需要修改的人員名單 然后再把狀態改成非正常就好了。
?閱讀? 44
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如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 14:12
#稅務#
你好,可以的正常是能夠查到的
?閱讀? 49
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買單出口的 那貨代來給我們的票我們公司能用嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/09 14:10
#稅務#
Yeah一般開給你們的發票是可以用的。
?閱讀? 48
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老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
樸老師
??|
提問時間:05/09 14:10
#稅務#
小企業會計準則下,不設 “以前年度損益調整” 科目,直接調整當期損益。 確認收入: 借:銀行存款 1900000 貸:主營業務收入 1900000÷(1 + 征收率) 應交稅費 —— 應交增值稅 1900000÷(1 + 征收率)× 征收率 (假設征收率為 3%,則按此計算增值稅額 ) 若需補結轉成本(之前未暫估成本 ):根據實際成本情況, 借:主營業務成本 貸:庫存商品等 (按實際庫存商品等成本科目 ) 調整所得稅費用(若因該筆收入導致應納稅所得額變化 ): 借:所得稅費用 貸:應交稅費 —— 應交所得稅 (按調整后應納稅額計算 ) 匯算清繳 補充申報 190 萬收入及對應成本費用,調整相關附表。 申報表 通過電子稅務局申報更正功能,調整 2024 年增值稅和企業所得稅申報表,可能需補繳稅款及滯納金。
?閱讀? 18
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老師您好,我們是小規模納稅人。我們如果要對方的普通發票,對方要我們加稅點,否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點,我會省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進項稅,我為啥要這個發票呢?謝謝老師
暖暖老師
??|
提問時間:05/09 14:03
#稅務#
你好,沒有發票這里成本在計算企業所得稅時不可以扣除
?閱讀? 16
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24年匯算清繳如果有沒發票的納稅調增了,后期(25年5月31以后)取得了發票,需要更正24年申報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 14:02
#稅務#
你好,是的,是需要更正申報。
?閱讀? 88
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問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調整
樸老師
??|
提問時間:05/09 14:01
#稅務#
“應交稅金 - 應交所得稅” 貸方余額 8815.12 元表示已計提未繳所得稅。若為正常計提未繳,繳納時借記該科目、貸記 “銀行存款” 來沖平;若因納稅調整或以前年度差錯,需檢查相關事項,按規定調整,涉及以前年度損益的通過 “以前年度損益調整” 科目調,同時調整盈余公積和未分配利潤等
?閱讀? 25
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請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 13:57
#稅務#
你好,你的意思是說他本來是屬于今年的費用,是嗎?
?閱讀? 47
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老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 13:50
#稅務#
可以的你如果有其他正常征收的項目的話可以抵扣。
?閱讀? 53
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匯算清繳問題:假設2024年發生的費用支出,在2025年5月31日前未取得發票,匯算清繳納稅調增;后期5.31以后再取得發票后,我們公司是應該在取得發票年度匯算清繳時做納稅調減,還是重新修改2024年度匯算清繳數據?
樸老師
??|
提問時間:05/09 13:46
#稅務#
應重新修改 2024 年度匯算清繳數據。按規定,以前年度未取得發票的支出,后續取得符合規定發票,可追補至支出發生年度稅前扣除,需向主管稅務機關專項申報及說明
?閱讀? 104
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老師,我是珠寶貿易公司,幫客戶生產他設計的珠寶首飾,是屬于什么,我開發票是開什么內容好呢
樸老師
??|
提問時間:05/09 13:45
#稅務#
屬于委托加工業務。 在開具發票時,發票內容可以填寫為 “加工費” 或 “珠寶首飾加工費
?閱讀? 68
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以公司名義捐款給個人,需要發票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/09 13:43
#稅務#
同學,你好 不需要的
?閱讀? 34
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老師你好,我們公司兼做金銀珠寶的批發、零售,之前有批貨物批發給了個人,但是對方也沒有要發票,我們當時是申報了未開票收入,只交了增值稅及附加稅,想問下這個涉及消費稅嗎?如果涉及,現在需要怎么補救?
暖暖老師
??|
提問時間:05/09 13:42
#稅務#
你好涉及到消費稅呀,回去更正申報
?閱讀? 49
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豆包,還有一個情況就是 A 公司和 B 學校簽訂了合作協議,三年的,這個就是協議是 150 萬,然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設備,就是寵物社寵在學校開展寵物設備和藥品的一些些東西,比如說采真實 C 公司自己進貨的采購價是 5 萬,但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種,但是這個也是市場價,這種合理嗎?因為 a 公司和 b 公司是校企合作,這個,嗯,如果審查這些有沒有問題?A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人,但是分別的控股公司不同?
明琪老師
??|
提問時間:05/09 13:24
#稅務#
同學您好,A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人,這屬于關聯交易,需要嚴格的合同條款控制,交易價格確實符合市場情況,是沒有問題的
?閱讀? 53
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自產自銷農產品免企業所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/09 13:21
#稅務#
你好,是的,是可以減免的。
?閱讀? 66
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請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務處理呢,之前沒計提需要補提嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/09 13:18
#稅務#
你好,需要的,借信用減值損失,貸壞賬準備, 借壞賬準備,貸其他應收款。
?閱讀? 54
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老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,如果24年年報和審計的不一致會怎么樣,謝謝
樸老師
??|
提問時間:05/09 13:14
#稅務#
內部管理:誤導決策,引發內控質疑。 外部監管與合規:稅務可能查補罰;上市公司違規會遭處罰。 投資者與利益相關者:損投資者信任,讓合作方生疑。要查明原因調整,按規披露報備。
?閱讀? 40
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5月申報4月增值稅時沒有勾選進項稅,就申報了。更正申報時還能勾選進項稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/09 13:08
#稅務#
可以作廢原申報,回退稅款所屬期,重新勾選進項稅。操作流程如下: 登錄電子稅務局:進入【我要辦稅】--【稅務數字賬戶】--【發票業務】。 變更稅款所屬期:點擊【發票勾選確認】--【抵扣類勾選】,在 “抵扣類勾選” 界面點擊右上角【變更屬期】,選擇上一稅款所屬期(4 月 )并提交。 重新勾選:完成變更后,返回 “抵扣類勾選” 模塊對 4 月所屬期的進項發票重新勾選確認,之后再重新申報增值稅 。
?閱讀? 77
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請問老師,我們公司從個人哪里買了牛羊肉,再賣給一個公司,請問開票的稅率是免稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/09 13:08
#稅務#
你好自產自銷的才免稅,你們不符合
?閱讀? 41
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老師,我問下,3月稅局通知進項轉出兩張票,我4月申報時候轉出了,現在申報,有跳出來轉出的這兩張發票,我數據直接刪除可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/09 13:06
#稅務#
你好,他是在附表2哪里顯示的是20行嗎?
?閱讀? 27
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老師,企業工商注冊了,但是稅務一直沒有注冊,有什么風險嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:57
#稅務#
如果單位有經營的話有隱瞞收入少交款的風險。
?閱讀? 52
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老師:2025年計提的人工成本(匯算清繳前),可以沖減2024年的暫估成本嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/09 12:54
#稅務#
同學,你好 不可以的
?閱讀? 35
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老師前面企業是小規模合同簽訂金額是500萬,現在升為一般納稅人了,開了400萬普票,里面有跨年的可以協商紅沖開專票嗎,會不會有虛開風險啊
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:53
#稅務#
可以 實際有業務不屬于虛開
?閱讀? 108
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老師,剛注冊的公司,工作人員失誤,給辦的小規模,如何申請一般納稅人呢?謝謝老師
高輝老師
??|
提問時間:05/09 12:51
#稅務#
...
?閱讀? 31
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老師:請問我們公司有一位由其他股東代持股股東,現在需要每月收1萬的顧問費,請問走工資申報劃算還是走報銷,他去每月找1萬發票走報銷呢,我們公司花名冊沒有他的名字
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:49
#稅務#
能給他申報工資嗎?就是他在其他的公司有沒有社保?
?閱讀? 17
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你好,老師我們在做匯算清繳的時候有個捐贈支出,那個怎么填寫
董孝彬老師
??|
提問時間:05/09 12:44
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 44
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我公司請其他單位退休的人來我公司兼職,他有退休金那些但是不清楚金額,因為兼職工資不多就一年付一次,3w,還沒申報個稅,現在年度匯繳,這筆錢可以按工資不足年6w申報嗎?補個勞動合同,就不用交個稅了?還是必須按勞務費給他代扣個稅?急
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:42
#稅務#
那你得給他申報個稅,他已經退休了。退休返聘的這一部分按工資給他申報就行。
?閱讀? 30
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老師,去年9月份支付了一筆勞務費,沒有發票,就按工資薪金申報了個稅,今年4月份開具了勞務發票過來,要求個稅更正為勞務報酬,更正我直接在去年9月的所屬期更呢,還是我直接在去年9月份所屬期把這人刪掉,在今年的個稅所屬期里幫她申報(因為發票今年4月份才開過來的)
小菲老師
??|
提問時間:05/09 12:42
#稅務#
同學,你好 更正去年9月的所屬期的申報
?閱讀? 28
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某從事商品零售的小規模納稅人,2023年10月份銷售商品取得含稅收入10300元,出租廠房取得不含稅價款50000元,當月該企業應納的增值稅是( )元
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:37
#稅務#
題目出得不好 月銷售額10萬免增值稅 小規模不考慮優惠政策的, 10300÷1.03×3%?5萬*5%
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