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停車費定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/20 08:51
#稅務#
那個可以抵扣企業(yè)所得稅的
?閱讀? 29
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我想問一下,老板想從公司合理的拿錢比較簡單的方法只是發(fā)年終獎跟工資嗎? 工資多少錢一個月合適,年終獎呢 老板娘也在公司有買五險的,是不是工資可以跟老板一樣呢
宋生老師
??|
提問時間:05/20 08:47
#稅務#
你好,這個工資和年終獎企業(yè)自己決定,不過拿的越多,交的個稅也就會越多。
?閱讀? 36
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請問怎么更改稅務系統(tǒng)里銀行卡信息
宋生老師
??|
提問時間:05/20 08:47
#稅務#
登錄電子稅局后,通過【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【制度信息報告】-【三方協(xié)議簽訂】進入功能,對于需要修改的三方協(xié)議點擊【修改】按鈕
?閱讀? 31
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如何查詢公司滯留發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 08:43
#稅務#
你好,其實什么是滯留票本身沒有明確定義了。 一般你超過半年沒有抵扣的,可以看成是滯留票
?閱讀? 10
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老師,外包自建廠房,用來出租,房產稅納稅義務時間是什么時候?若已辦理驗收手續(xù),從驗收次月起征稅;若驗收前已使用、出租或出借,者從實際使用或交付時次月起征稅。可是如果驗收后,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉固定資產,后期有變動再調固定資產嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/20 08:42
#稅務#
房產稅納稅義務時間 外包自建廠房用于出租,若已辦理驗收手續(xù),從驗收次月起計征房產稅 ;若在驗收前已出租,自出租次月起計征。 固定資產入賬處理 驗收后發(fā)票未到位,可按合同暫估入賬轉固定資產,并開始計提折舊。后續(xù)取得發(fā)票,若暫估金額與發(fā)票金額有差異,調整固定資產賬面價值。需注意,若匯算清繳時仍無發(fā)票,計提的折舊不能在企業(yè)所得稅前扣除,要做納稅調增;若后續(xù)取得發(fā)票,可追溯調整折舊費用 。
?閱讀? 20
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老師,我公司是一般納稅人!我公司買設備成本25.5萬,然后把設備售賣給單位69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,其實我們公司只是幫公司b賣這個貨給單位的,因為他沒有資質,但是我只收取一點服務費而已,我想問這樣子的話,我把貨賣給單位的話繳納的稅怎么讓公司b給我補回來承擔?這樣子我才不虧本?怎么操作
董孝彬老師
??|
提問時間:05/20 08:42
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 35
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公司貸款,支付的利息和融擔費如果取得專票可以進行進項稅額抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/20 08:40
#稅務#
你好,這個不能抵扣了。
?閱讀? 70
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老師好,個體戶可不可以開1%的專票?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 08:39
#稅務#
你好,可以的,小規(guī)模可以開。
?閱讀? 10
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請問老師,23年暫估忘了沖,現(xiàn)在報24年企業(yè)所得稅匯算清繳能調減不,賬上要在25年沖嗎?還是只調表不調賬
家權老師
??|
提問時間:05/20 08:34
#稅務#
你好,那個要在23年沖,不能在24年匯算里邊調整
?閱讀? 21
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老師24年度匯算清繳年報中發(fā)現(xiàn)營業(yè)費用漏報了5萬元,想給調正確了,但在匯算清繳報表里沒找到營業(yè)費用調增這一欄,我直接在報表營業(yè)費用填正確的耳接加5萬可以嗎
家權老師
??|
提問時間:05/20 08:34
#稅務#
你好,那個是對應銷售費用
?閱讀? 34
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建筑類獨立核算的分公司,負責的項目已經完成,發(fā)票開出,缺工程項目中安裝的機械的發(fā)票,按合同約定九月份對方才會開給我們,現(xiàn)在我們這邊可以辦理停稅務嗎?有什么影響?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 08:31
#稅務#
你好,這個不可以的,稅務局不會讓你停的。
?閱讀? 21
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發(fā)放員工福利,開進來的發(fā)票是日用雜品的發(fā)票,這種發(fā)票能用嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/20 08:30
#稅務#
你好,可以的,你可以做福利。
?閱讀? 336
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尊敬的老師,您好!請問:印花稅是以銷售收入為計稅依據(jù)?還是以含增值稅的價稅合計額為計稅依據(jù)?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 08:28
#稅務#
這個是看合同,合同上面有分開不含稅和含稅的金額的,按照不含稅,否則按照含稅。
?閱讀? 33
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按照結算單平時做了有關成本費用,可是在匯繳清算時發(fā)票未回,這在企業(yè)所得稅匯繳清算時,是否填增,在哪里填增?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 08:28
#稅務#
你好,是的,是要調,你具體是什么項目沒有發(fā)票
?閱讀? 61
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老師,美容業(yè)是一般納稅人,在正常業(yè)務中面對你的都是個人,不需要發(fā)票,那美容業(yè)的發(fā)票怎么開具呢?是不是可以不開發(fā)票,然后做未開票申報?
宋生老師
??|
提問時間:05/20 08:28
#稅務#
你好,可以的,可以當不開票收入。
?閱讀? 27
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老師請問第十三題為什么要減去投資收益的100萬和加上財務費用50萬
郭老師
??|
提問時間:05/20 08:22
#稅務#
你好根據(jù)這個套公式 經營活動現(xiàn)金流量凈額=凈利潤+折舊及攤銷-(經營性應收項目增加-經營性應付項目增加)+投資損失-投資收益+財務費用
?閱讀? 79
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請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進來,已經所得稅調增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
家權老師
??|
提問時間:05/20 08:18
#稅務#
借:其他應付款暫估40萬 貸:利潤分配-未分配利潤40萬
?閱讀? 25
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老師,接到稅務稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務是真實的,立案會怎么樣啊
郭老師
??|
提問時間:05/20 07:30
#稅務#
接受虛開發(fā)票的法律后果依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及《刑法》規(guī)定,主要包括補繳稅款、加收滯納金、行政罰款以及刑事責任追訴,具體處罰力度根據(jù)是否屬于善意取得、涉案金額及主觀故意程度予以區(qū)分。行政處罰金額可最高達虛開金額50倍,涉及偷稅行為最高處5倍罰款,刑事責任最高可判無期徒刑
?閱讀? 106
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如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
樸老師
??|
提問時間:05/20 06:35
#稅務#
1. 成本風險:研發(fā)投入大、周期長,成功率低,易擠占現(xiàn)金流,失敗可能血本無歸。 2. 能力不足:公司技術團隊和經驗薄弱,易遇技術瓶頸、進度滯后。 3. 競爭激烈:市場被頭部占據(jù),新產品難獲認可,研發(fā)完或已過時。 4. 替代方案:可合作引進技術,或加大現(xiàn)有產品推廣服務,風險低見效快 。
?閱讀? 23
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非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
東老師
??|
提問時間:05/20 06:18
#稅務#
您好,開票開的是什么內容呢
?閱讀? 47
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老師,請問生鮮公司,開出免稅普票,是不是對應的專票就不能抵扣
東老師
??|
提問時間:05/20 05:27
#稅務#
您好,是的,不能抵扣進項稅額
?閱讀? 56
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公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/20 00:06
#稅務#
用銀行支付的有沒有借條都可以 最好有個借款合同
?閱讀? 20
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電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算什么費用?
郭老師
??|
提問時間:05/20 00:01
#稅務#
你好 平臺使用費就做銷售費用服務費
?閱讀? 46
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電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/19 23:48
#稅務#
您好,這個是其他業(yè)務收入,是按照15%扣除比例的這個
?閱讀? 71
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所屬話題: #稅務# 2024年的匯算清繳還未做,2024年的2,3季度的企業(yè)所得稅報表能改嗎? yang8yan | 提問時間:05/19 23
明琪老師
??|
提問時間:05/19 23:19
#稅務#
晚上好呀!可以改,更正申報
?閱讀? 465
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2024年的匯算清繳還未做,2024年的2,3季度的企業(yè)所得稅報表能改嗎?
梁佩珊
??|
提問時間:05/19 23:15
#稅務#
同學你好,一般一般情況是改不了的。電子稅務局已經關閉了更正的通道。
?閱讀? 193
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這個為什么是預付賬款不是長期代攤g
梁佩珊
??|
提問時間:05/19 23:08
#稅務#
同學您好,請問這筆業(yè)務的發(fā)票收到了嗎?
?閱讀? 37
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老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
梁佩珊
??|
提問時間:05/19 23:04
#稅務#
同學您好,請問你是生產型還是貿易型的出口呢?
?閱讀? 26
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老師,職工教育經費怎么計算呢,我用應付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經費納稅調增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調增金額
明琪老師
??|
提問時間:05/19 22:46
#稅務#
晚上好呀親,我看看哈
?閱讀? 34
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用不征稅收入購買了固定資產,當期遞延收益轉其他收益后,其他收益在在A101010表里填寫了,轉到了主表的營業(yè)外收入里面了,對利潤已經做了一次調增,在后面的A105080還有對折舊的調增,這不是重復調增嗎,如何避免這種情況?
郭老師
??|
提問時間:05/19 22:39
#稅務#
你做到營業(yè)外收入是納稅調減了,然后你的折舊在納稅調增 沒有多
?閱讀? 103
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