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老師,增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù),但是主表的貨物收入和勞務(wù)收入是手動(dòng)填的,貨物收入根據(jù)附表二的數(shù)據(jù)填寫的,漏填到主表的明細(xì),會(huì)不會(huì)有影響?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 23:47
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 23:17
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,意思是1到6月利潤(rùn)表沒(méi)有合計(jì)是嗎
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請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 23:15
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在沒(méi)有作廢了,數(shù)電只有紅沖,這是稅務(wù)局給的文檔里的,【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票開具】-【紅字發(fā)票開具】 電子稅務(wù)局,進(jìn)入【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】模塊,點(diǎn)擊【紅字信息確認(rèn)單錄入】功能,(1)選擇票據(jù):輸入查詢條件,找到要紅沖的藍(lán)字發(fā)票,然后點(diǎn)擊右側(cè)的“選擇”藍(lán)色按鈕;(2)信息確認(rèn):核對(duì)發(fā)票信息,選擇紅票的票種,選擇開具紅票的原因,如需部分沖紅則錄入相應(yīng)的數(shù)量/金額,確認(rèn)信息無(wú)誤后點(diǎn)擊提交,即可成功發(fā)起紅字信息確認(rèn)單。如果是無(wú)需對(duì)方確認(rèn)的情況,則銷售方可以直接在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票(確認(rèn)單狀態(tài),對(duì)方納稅人名稱,錄入方身份輸入后查詢后顯示在下方,點(diǎn)開票紅字發(fā)票就開好了);如果需要對(duì)方確認(rèn)的情況,則需要等待對(duì)方在【紅字信息確認(rèn)單處理】模塊進(jìn)行確認(rèn)后,再由銷售方在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票。
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老師1、以前報(bào)損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報(bào)要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤(rùn)分配3、收款是前兩年,報(bào)損是再早,是更改到報(bào)損那年嗎?4、這個(gè)是報(bào)損后發(fā)生事項(xiàng),是不是區(qū)分于少計(jì)漏計(jì)那種呢?報(bào)損那個(gè)時(shí)點(diǎn)年限很長(zhǎng)了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個(gè)情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 22:45
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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公司原來(lái)是張三的法人,實(shí)收資本也是以張三實(shí)繳的,后來(lái)法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊(cè)資本,是以李四直接退還嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 22:41
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是按照李四退還的
?閱讀? 27
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最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 22:34
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問(wèn)外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應(yīng)收款按含稅價(jià)實(shí)際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當(dāng)月水電費(fèi)時(shí)全部做了進(jìn)項(xiàng)稅額,外單位不需要開發(fā)票,也不需要抵扣進(jìn)項(xiàng),我單位需要將代收代繳這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 22:26
#稅務(wù)#
您好,這部分是需要轉(zhuǎn)出的,要的
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老師用以前年度損益調(diào)整多計(jì)和少計(jì)費(fèi)用。稅務(wù)申報(bào)怎么處理呢?多計(jì)了補(bǔ)稅交滯納金?修改以前申報(bào)表嗎?少計(jì)了要申請(qǐng)修改以前申報(bào)表退稅嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表也一并修改嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 22:15
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是要申請(qǐng)修改這個(gè)申報(bào)表的,財(cái)報(bào)也是一起修改的
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怎么做賬報(bào)稅這些具體說(shuō)下
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 22:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師你好,假如房產(chǎn)中介銷售房子賺到的傭金打到了公戶里,這個(gè)錢是莫個(gè)人的,要怎么把這筆錢拿出來(lái)呢
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 21:48
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開票含稅金額237088.61,進(jìn)項(xiàng)稅額46633.53元,貨物收入稅率13%,服務(wù)收入稅率6%,增值稅稅負(fù)率5%,不含稅開票收入稅率是13%,求不開票收入含稅金額需要多少?計(jì)算過(guò)程列出來(lái)
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 21:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開票含稅金額237088.61,貨物收入稅率13%,服務(wù)收入稅率6%,增值稅稅負(fù)率5%,求不開票收入含稅金額需要多少?計(jì)算過(guò)程列出來(lái)
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 21:30
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在電子發(fā)票,超過(guò)8行,還要清單嗎?還是無(wú)所謂了?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 21:15
#稅務(wù)#
您好,沒(méi)有了,現(xiàn)在沒(méi)有清單了
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開進(jìn)來(lái)的自產(chǎn)自銷的普票,免稅,一般納稅人可以抵扣增值稅嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:55
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以抵扣的,能
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個(gè)人所得稅申報(bào)密碼輸錯(cuò)幾次就鎖定了?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:53
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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一般納稅人報(bào)季報(bào)的企業(yè)所得稅用哪個(gè)報(bào)表就可以
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:52
#稅務(wù)#
...
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那從稅務(wù)策劃上看。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要比合伙企業(yè)稅收更優(yōu)惠? 合伙企業(yè)已經(jīng)在平日交了企業(yè)所得稅。到注銷時(shí)有利潤(rùn)還要交個(gè)人所得稅,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)平時(shí)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,注銷的時(shí)候就不需要再交稅了?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:50
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師好,小規(guī)模納稅人可以給政府部門開具普通發(fā)票嗎?是村委會(huì),營(yíng)業(yè)執(zhí)照是民政局下發(fā)的,謝謝!
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:45
#稅務(wù)#
您好,可以的,直接開就可以
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稅務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表的本期數(shù)和上期數(shù)是什么?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:40
#稅務(wù)#
你好,稅務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流量表中的本期數(shù)和上期數(shù)分別指的是企業(yè)某一期間(本期)與上一期間(上期)的現(xiàn)金流量狀況。本期數(shù)通常是指本年度的數(shù)據(jù),而上期數(shù)則是指上一年度的同期數(shù)據(jù)
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個(gè)稅更正申報(bào),剛填寫的專項(xiàng)目附加扣除前面幾個(gè)月可以用嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:37
#稅務(wù)#
你好,正常在所屬期內(nèi)是可以的。
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個(gè)體戶4?末還是定期定額,現(xiàn)在是查賬,怎么能具體能看到哪一天變的呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:35
#稅務(wù)#
您好,看前面的申報(bào)表,查賬和核定的申報(bào)表不一樣
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有限責(zé)任公司,如果公司注銷的時(shí)候,賬上有利潤(rùn)100萬(wàn)未分配給股東,公司注銷的時(shí)候,是不是這100萬(wàn)分配給股東還要交個(gè)人所得稅? 如果是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬上有100萬(wàn)的利潤(rùn)。平時(shí)已經(jīng)交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅。在注銷的時(shí)候,是不是就不需要再交個(gè)人所得稅?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:34
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,我們本身生產(chǎn)出口貨物,但是老板不愿意用這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,要單獨(dú)成立一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易公司,把貨物賣給貿(mào)易公司,再?gòu)馁Q(mào)易公司出口退稅,有沒(méi)有這個(gè)必要?對(duì)公司有利還是弊?退稅方面那個(gè)更多?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:22
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,這幾項(xiàng)怎么弄: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,股權(quán)原值證明材料,轉(zhuǎn)讓收入偏低證明材料。
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:13
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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我們是生鮮配送公司,配送蔬菜,肉,水產(chǎn),大米,糧油等給學(xué)校,想問(wèn)下增值稅這塊的注意事項(xiàng)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 20:12
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)配送是按正常的稅率來(lái)的,是服務(wù)方面的,一般人6%,小規(guī)模1%
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老師家鄉(xiāng)農(nóng)場(chǎng)個(gè)體戶在購(gòu)買商品時(shí)用這個(gè)家鄉(xiāng)農(nóng)場(chǎng)的個(gè)體戶法人自己的銀行卡付款,對(duì)方公司給這個(gè)家鄉(xiāng)農(nóng)場(chǎng)開發(fā)票可以嗎
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 19:56
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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老師,我們酒店是小規(guī)模納稅人,如果年利潤(rùn)是200萬(wàn)元,兩個(gè)股東,那著兩個(gè)股東的工資獎(jiǎng)金分別應(yīng)該達(dá)到多少是最為合理的
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 19:54
#稅務(wù)#
不管多少只要交個(gè)稅就合理 低于20%就是劃算 高于20%不劃算,不如做分紅,分紅最多20%的個(gè)稅
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各位老師好,請(qǐng)問(wèn)公司里面收到二手車行個(gè)人暨某開具的二手車發(fā)票36000元,然后支付車主李某37500元,這個(gè)要怎么做入賬呀
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 19:48
#稅務(wù)#
借 固定資產(chǎn)36000 營(yíng)業(yè)外支出1500 貸 銀行存款37500
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李某自愿將持有甲公司出資額134萬(wàn)(占注冊(cè)資本67%)的股權(quán)以人民幣0元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙公司。稅務(wù)局要求我們申個(gè)稅以及印花稅,請(qǐng)問(wèn),申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)哪個(gè)的個(gè)稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉(zhuǎn)讓是不是全部0元申報(bào)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 19:38
#稅務(wù)#
申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)轉(zhuǎn)讓方李某的個(gè)稅。印花稅是轉(zhuǎn)讓方李某和受讓方乙公司都要繳納,雙方應(yīng)按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所載金額的萬(wàn)分之五申報(bào)繳納。 0元轉(zhuǎn)讓不一定全部0元申報(bào)。若0元轉(zhuǎn)讓有正當(dāng)理由,印花稅可0元申報(bào);若無(wú)正當(dāng)理由,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)核定計(jì)稅依據(jù),不能0元申報(bào)。個(gè)人所得稅方面,若股權(quán)原值為0或有合理證明,且無(wú)其他費(fèi)用支出,可0元申報(bào);但如果股權(quán)原值不為0,或稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定轉(zhuǎn)讓價(jià)格明顯偏低且無(wú)正當(dāng)理由,會(huì)核定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入來(lái)計(jì)算個(gè)稅,不能0元申報(bào)。
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海水產(chǎn)品*蝦,免稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/30 19:33
#稅務(wù)#
您好,海水蝦是免稅的。 《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,海水養(yǎng)殖自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品也在此范圍內(nèi)
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