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老師,增值稅申報表的主表收入?yún)R總是自動帶過來的數(shù)據(jù),但是主表的貨物收入和勞務收入是手動填的,貨物收入根據(jù)附表二的數(shù)據(jù)填寫的,漏填到主表的明細,會不會有影響?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 23:47
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 27
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請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 23:17
#稅務#
您好,這個的話,意思是1到6月利潤表沒有合計是嗎
?閱讀? 15
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請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 23:15
#稅務#
您好,現(xiàn)在沒有作廢了,數(shù)電只有紅沖,這是稅務局給的文檔里的,【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票開具】-【紅字發(fā)票開具】 電子稅務局,進入【我要辦稅】-【開票業(yè)務】-【紅字發(fā)票開具】模塊,點擊【紅字信息確認單錄入】功能,(1)選擇票據(jù):輸入查詢條件,找到要紅沖的藍字發(fā)票,然后點擊右側的“選擇”藍色按鈕;(2)信息確認:核對發(fā)票信息,選擇紅票的票種,選擇開具紅票的原因,如需部分沖紅則錄入相應的數(shù)量/金額,確認信息無誤后點擊提交,即可成功發(fā)起紅字信息確認單。如果是無需對方確認的情況,則銷售方可以直接在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票(確認單狀態(tài),對方納稅人名稱,錄入方身份輸入后查詢后顯示在下方,點開票紅字發(fā)票就開好了);如果需要對方確認的情況,則需要等待對方在【紅字信息確認單處理】模塊進行確認后,再由銷售方在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票。
?閱讀? 11
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老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應該如何賬務和稅務處理更妥當呢
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:45
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:41
#稅務#
您好,這個的話是按照李四退還的
?閱讀? 27
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最下面一行領款人不能復制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復復制粘貼,求步驟。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:34
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 15
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請問外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應收款按含稅價實際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當月水電費時全部做了進項稅額,外單位不需要開發(fā)票,也不需要抵扣進項,我單位需要將代收代繳這部分做進項轉出嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:26
#稅務#
您好,這部分是需要轉出的,要的
?閱讀? 11
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老師用以前年度損益調整多計和少計費用。稅務申報怎么處理呢?多計了補稅交滯納金?修改以前申報表嗎?少計了要申請修改以前申報表退稅嗎?財務報表也一并修改嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:15
#稅務#
您好,這個是要申請修改這個申報表的,財報也是一起修改的
?閱讀? 19
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怎么做賬報稅這些具體說下
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:10
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 12
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老師你好,假如房產(chǎn)中介銷售房子賺到的傭金打到了公戶里,這個錢是莫個人的,要怎么把這筆錢拿出來呢
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 21:48
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務收入開票含稅金額237088.61,進項稅額46633.53元,貨物收入稅率13%,服務收入稅率6%,增值稅稅負率5%,不含稅開票收入稅率是13%,求不開票收入含稅金額需要多少?計算過程列出來
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 21:43
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 42
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已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務收入開票含稅金額237088.61,貨物收入稅率13%,服務收入稅率6%,增值稅稅負率5%,求不開票收入含稅金額需要多少?計算過程列出來
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 21:30
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,超過8行,還要清單嗎?還是無所謂了?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 21:15
#稅務#
您好,沒有了,現(xiàn)在沒有清單了
?閱讀? 11
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開進來的自產(chǎn)自銷的普票,免稅,一般納稅人可以抵扣增值稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 20:55
#稅務#
您好,這個是可以抵扣的,能
?閱讀? 16
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個人所得稅申報密碼輸錯幾次就鎖定了?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:53
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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一般納稅人報季報的企業(yè)所得稅用哪個報表就可以
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:52
#稅務#
...
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那從稅務策劃上看。個人獨資企業(yè)要比合伙企業(yè)稅收更優(yōu)惠? 合伙企業(yè)已經(jīng)在平日交了企業(yè)所得稅。到注銷時有利潤還要交個人所得稅,個人獨資企業(yè)平時繳納經(jīng)營所得個人所得稅,注銷的時候就不需要再交稅了?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:50
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師好,小規(guī)模納稅人可以給政府部門開具普通發(fā)票嗎?是村委會,營業(yè)執(zhí)照是民政局下發(fā)的,謝謝!
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 20:45
#稅務#
您好,可以的,直接開就可以
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稅務報表現(xiàn)金流量表的本期數(shù)和上期數(shù)是什么?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 20:40
#稅務#
你好,稅務報表現(xiàn)金流量表中的本期數(shù)和上期數(shù)分別指的是企業(yè)某一期間(本期)與上一期間(上期)的現(xiàn)金流量狀況。本期數(shù)通常是指本年度的數(shù)據(jù),而上期數(shù)則是指上一年度的同期數(shù)據(jù)
?閱讀? 17
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個稅更正申報,剛填寫的專項目附加扣除前面幾個月可以用嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/30 20:37
#稅務#
你好,正常在所屬期內是可以的。
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個體戶4?末還是定期定額,現(xiàn)在是查賬,怎么能具體能看到哪一天變的呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 20:35
#稅務#
您好,看前面的申報表,查賬和核定的申報表不一樣
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有限責任公司,如果公司注銷的時候,賬上有利潤100萬未分配給股東,公司注銷的時候,是不是這100萬分配給股東還要交個人所得稅? 如果是個人獨資企業(yè),賬上有100萬的利潤。平時已經(jīng)交了經(jīng)營所得個人所得稅。在注銷的時候,是不是就不需要再交個人所得稅?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:34
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,我們本身生產(chǎn)出口貨物,但是老板不愿意用這個生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,要單獨成立一個進出口貿易公司,把貨物賣給貿易公司,再從貿易公司出口退稅,有沒有這個必要?對公司有利還是弊?退稅方面那個更多?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:22
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,這幾項怎么弄: 股權轉讓合同,資產(chǎn)評估報告,股權原值證明材料,轉讓收入偏低證明材料。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:13
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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我們是生鮮配送公司,配送蔬菜,肉,水產(chǎn),大米,糧油等給學校,想問下增值稅這塊的注意事項
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 20:12
#稅務#
您好,這個配送是按正常的稅率來的,是服務方面的,一般人6%,小規(guī)模1%
?閱讀? 35
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老師家鄉(xiāng)農(nóng)場個體戶在購買商品時用這個家鄉(xiāng)農(nóng)場的個體戶法人自己的銀行卡付款,對方公司給這個家鄉(xiāng)農(nóng)場開發(fā)票可以嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 19:56
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,我們酒店是小規(guī)模納稅人,如果年利潤是200萬元,兩個股東,那著兩個股東的工資獎金分別應該達到多少是最為合理的
郭老師
??|
提問時間:06/30 19:54
#稅務#
不管多少只要交個稅就合理 低于20%就是劃算 高于20%不劃算,不如做分紅,分紅最多20%的個稅
?閱讀? 13
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各位老師好,請問公司里面收到二手車行個人暨某開具的二手車發(fā)票36000元,然后支付車主李某37500元,這個要怎么做入賬呀
鐘存老師
??|
提問時間:06/30 19:48
#稅務#
借 固定資產(chǎn)36000 營業(yè)外支出1500 貸 銀行存款37500
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李某自愿將持有甲公司出資額134萬(占注冊資本67%)的股權以人民幣0元的價格轉讓給乙公司。稅務局要求我們申個稅以及印花稅,請問,申報個稅是申報哪個的個稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉讓是不是全部0元申報?
樸老師
??|
提問時間:06/30 19:38
#稅務#
申報個稅是申報轉讓方李某的個稅。印花稅是轉讓方李某和受讓方乙公司都要繳納,雙方應按股權轉讓協(xié)議所載金額的萬分之五申報繳納。 0元轉讓不一定全部0元申報。若0元轉讓有正當理由,印花稅可0元申報;若無正當理由,稅務機關有權核定計稅依據(jù),不能0元申報。個人所得稅方面,若股權原值為0或有合理證明,且無其他費用支出,可0元申報;但如果股權原值不為0,或稅務機關認定轉讓價格明顯偏低且無正當理由,會核定股權轉讓收入來計算個稅,不能0元申報。
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海水產(chǎn)品*蝦,免稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 19:33
#稅務#
您好,海水蝦是免稅的。 《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,海水養(yǎng)殖自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品也在此范圍內
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