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老師,增值稅申報表的主表收入匯總是自動帶過來的數據,但是主表的貨物收入和勞務收入是手動填的,貨物收入根據附表二的數據填寫的,漏填到主表的明細,會不會有影響?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 23:47
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統把1-5月份的數據也加上成了本期數據,這個要怎么更正
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 23:17
#稅務#
您好,這個的話,意思是1到6月利潤表沒有合計是嗎
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請問,電子發票怎么作廢,謝謝
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 23:15
#稅務#
您好,現在沒有作廢了,數電只有紅沖,這是稅務局給的文檔里的,【我要辦稅】-【發票使用】-【發票開具】-【紅字發票開具】 電子稅務局,進入【我要辦稅】-【開票業務】-【紅字發票開具】模塊,點擊【紅字信息確認單錄入】功能,(1)選擇票據:輸入查詢條件,找到要紅沖的藍字發票,然后點擊右側的“選擇”藍色按鈕;(2)信息確認:核對發票信息,選擇紅票的票種,選擇開具紅票的原因,如需部分沖紅則錄入相應的數量/金額,確認信息無誤后點擊提交,即可成功發起紅字信息確認單。如果是無需對方確認的情況,則銷售方可以直接在【紅字發票開具】功能模塊中開具紅票(確認單狀態,對方納稅人名稱,錄入方身份輸入后查詢后顯示在下方,點開票紅字發票就開好了);如果需要對方確認的情況,則需要等待對方在【紅字信息確認單處理】模塊進行確認后,再由銷售方在【紅字發票開具】功能模塊中開具紅票。
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老師1、以前報損現在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發生事項,是不是區分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應該如何賬務和稅務處理更妥當呢
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:45
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:41
#稅務#
您好,這個的話是按照李四退還的
?閱讀? 27
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最下面一行領款人不能復制粘貼,出現下面情況,如何恢復復制粘貼,求步驟。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:34
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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請問外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應收款按含稅價實際支付數代收代繳,我單位在繳納當月水電費時全部做了進項稅額,外單位不需要開發票,也不需要抵扣進項,我單位需要將代收代繳這部分做進項轉出嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:26
#稅務#
您好,這部分是需要轉出的,要的
?閱讀? 11
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老師用以前年度損益調整多計和少計費用。稅務申報怎么處理呢?多計了補稅交滯納金?修改以前申報表嗎?少計了要申請修改以前申報表退稅嗎?財務報表也一并修改嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 22:15
#稅務#
您好,這個是要申請修改這個申報表的,財報也是一起修改的
?閱讀? 19
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怎么做賬報稅這些具體說下
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 22:10
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師你好,假如房產中介銷售房子賺到的傭金打到了公戶里,這個錢是莫個人的,要怎么把這筆錢拿出來呢
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 21:48
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務收入開票含稅金額237088.61,進項稅額46633.53元,貨物收入稅率13%,服務收入稅率6%,增值稅稅負率5%,不含稅開票收入稅率是13%,求不開票收入含稅金額需要多少?計算過程列出來
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 21:43
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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已知貨物收入開票含稅金額246001.23元,服務收入開票含稅金額237088.61,貨物收入稅率13%,服務收入稅率6%,增值稅稅負率5%,求不開票收入含稅金額需要多少?計算過程列出來
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 21:30
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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請問,現在電子發票,超過8行,還要清單嗎?還是無所謂了?謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 21:15
#稅務#
您好,沒有了,現在沒有清單了
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開進來的自產自銷的普票,免稅,一般納稅人可以抵扣增值稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/30 20:55
#稅務#
您好,這個是可以抵扣的,能
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個人所得稅申報密碼輸錯幾次就鎖定了?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:53
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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一般納稅人報季報的企業所得稅用哪個報表就可以
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:52
#稅務#
...
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那從稅務策劃上看。個人獨資企業要比合伙企業稅收更優惠? 合伙企業已經在平日交了企業所得稅。到注銷時有利潤還要交個人所得稅,個人獨資企業平時繳納經營所得個人所得稅,注銷的時候就不需要再交稅了?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:50
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師好,小規模納稅人可以給政府部門開具普通發票嗎?是村委會,營業執照是民政局下發的,謝謝!
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 20:45
#稅務#
您好,可以的,直接開就可以
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稅務報表現金流量表的本期數和上期數是什么?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 20:40
#稅務#
你好,稅務報表現金流量表中的本期數和上期數分別指的是企業某一期間(本期)與上一期間(上期)的現金流量狀況。本期數通常是指本年度的數據,而上期數則是指上一年度的同期數據
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個稅更正申報,剛填寫的專項目附加扣除前面幾個月可以用嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/30 20:37
#稅務#
你好,正常在所屬期內是可以的。
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個體戶4?末還是定期定額,現在是查賬,怎么能具體能看到哪一天變的呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 20:35
#稅務#
您好,看前面的申報表,查賬和核定的申報表不一樣
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有限責任公司,如果公司注銷的時候,賬上有利潤100萬未分配給股東,公司注銷的時候,是不是這100萬分配給股東還要交個人所得稅? 如果是個人獨資企業,賬上有100萬的利潤。平時已經交了經營所得個人所得稅。在注銷的時候,是不是就不需要再交個人所得稅?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:34
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,我們本身生產出口貨物,但是老板不愿意用這個生產企業出口退稅,要單獨成立一個進出口貿易公司,把貨物賣給貿易公司,再從貿易公司出口退稅,有沒有這個必要?對公司有利還是弊?退稅方面那個更多?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:22
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,這幾項怎么弄: 股權轉讓合同,資產評估報告,股權原值證明材料,轉讓收入偏低證明材料。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 20:13
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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我們是生鮮配送公司,配送蔬菜,肉,水產,大米,糧油等給學校,想問下增值稅這塊的注意事項
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 20:12
#稅務#
您好,這個配送是按正常的稅率來的,是服務方面的,一般人6%,小規模1%
?閱讀? 35
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老師家鄉農場個體戶在購買商品時用這個家鄉農場的個體戶法人自己的銀行卡付款,對方公司給這個家鄉農場開發票可以嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:06/30 19:56
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,我們酒店是小規模納稅人,如果年利潤是200萬元,兩個股東,那著兩個股東的工資獎金分別應該達到多少是最為合理的
郭老師
??|
提問時間:06/30 19:54
#稅務#
不管多少只要交個稅就合理 低于20%就是劃算 高于20%不劃算,不如做分紅,分紅最多20%的個稅
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各位老師好,請問公司里面收到二手車行個人暨某開具的二手車發票36000元,然后支付車主李某37500元,這個要怎么做入賬呀
鐘存老師
??|
提問時間:06/30 19:48
#稅務#
借 固定資產36000 營業外支出1500 貸 銀行存款37500
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李某自愿將持有甲公司出資額134萬(占注冊資本67%)的股權以人民幣0元的價格轉讓給乙公司。稅務局要求我們申個稅以及印花稅,請問,申報個稅是申報哪個的個稅?印花稅是乙公司的印花稅嗎? 0元轉讓是不是全部0元申報?
樸老師
??|
提問時間:06/30 19:38
#稅務#
申報個稅是申報轉讓方李某的個稅。印花稅是轉讓方李某和受讓方乙公司都要繳納,雙方應按股權轉讓協議所載金額的萬分之五申報繳納。 0元轉讓不一定全部0元申報。若0元轉讓有正當理由,印花稅可0元申報;若無正當理由,稅務機關有權核定計稅依據,不能0元申報。個人所得稅方面,若股權原值為0或有合理證明,且無其他費用支出,可0元申報;但如果股權原值不為0,或稅務機關認定轉讓價格明顯偏低且無正當理由,會核定股權轉讓收入來計算個稅,不能0元申報。
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海水產品*蝦,免稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 19:33
#稅務#
您好,海水蝦是免稅的。 《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條規定,農業生產者銷售的自產農產品免稅,海水養殖自產農產品也在此范圍內
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