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老師,我想問一下我們從朋友那邊借的款入公司戶,借款產生的利息是從公司戶支出還是個人戶支出呢
劉艷紅老師
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提问时间:05/27 21:10
#事業單位#
您好,這個是公司借的款嗎?
阅读 193
收藏 1
請根據以下業務,編制預算會計分錄 (1)1月 8日,通過財政國庫為稅務部門開展稅收事務活動支付日常運行資金 56300 元。 (2) 1月 10 日,通過財政國庫為稅務部門職工繳納基本養老保險費 7200元。 (3) 1月 12日,通過財政國庫為稅務部門職工繳納基本醫療保險費 6900 元。 (4) 1月 15日,通過財政國庫為稅務部門開展稅收事務活動支付日常運行資金 25300 元。 (5) 1月 24 日,通過財政國庫為稅務部門開展稅務辦案專項業務活動支付專項資金 8400元。 (6) 1月 26日,通過財政國庫為稅務部門開展信息建設專項業務活動支付專項資金 12500 元。 (7) 2月 2日,通過財政國庫為公安部門開展管理活動支付日常運行資金 95300 元。 (8) 2月 6日,通過財政國庫為公安部門職工繳納基本養老保險費 8300 元。
樸老師
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提问时间:05/27 20:29
#事業單位#
同學你好 稍等我看下
阅读 274
收藏 2
報關單人民幣報成美金,造成10幾萬的單,變成110多萬的單,這個怎么辦,可以去海關申請撤回嗎
宋生老師
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提问时间:05/27 17:56
#事業單位#
你好,這個你只能主動去找海關了。這種沒有標準的處理方式。一般是更正或申請撤回重報
阅读 184
收藏 0
單位采購智能鎖,單價767,建議入固定資產嗎?
文文老師
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提问时间:05/27 17:24
#事業單位#
不建議入固定資產 。直接入費用
阅读 187
收藏 1
老師請問一下,匯算清繳基本信息里的股東2023年有變更為一個股東,但信息填報的還是變更之前的兩個股東,這種情況怎么處理呀?
明琪老師
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提问时间:05/27 16:49
#事業單位#
下午好親,沒有變更過來嗎
阅读 176
收藏 0
老師請問一下,企業匯算清繳里面,主要股東及分紅情況去年填報沒更改信息,因為2023年變更過一次之前兩個股東變更一個股東了,現在還是之前兩個股東,我現在要改嗎?如果改是怎么改呀?
宋生老師
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提问时间:05/27 15:49
#事業單位#
你好,你進入電子稅務局首頁,點擊【我要辦稅】→【綜合信息報告】→【身份信息報告】→【涉稅市場主體身份信息變更】
阅读 177
收藏 1
老師請問一下,我企業匯算清繳 基本信息表里資產總額(填寫平均值)這個數是填哪個?
文文老師
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提问时间:05/27 15:13
#事業單位#
可按系統自動帶出來的數據
阅读 170
收藏 0
農村村委會收到水利局撥水利修護材料,如何記賬
樸老師
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提问时间:05/27 13:24
#事業單位#
收到材料時 借:庫存物資 - 水利修護材料 貸:專項應付款 - 水利修護項目撥款 使用材料時 借:專項應付款 - 水利修護項目撥款 貸:庫存物資 - 水利修護材料 同時,若使用過程中產生其他費用(如人工費用等): 借:專項應付款 - 水利修護項目撥款 貸:現金 / 銀行存款等 項目完成后 若形成資產,比如修建了水利設施: 借:固定資產 - 水利設施 貸:在建工程(如有前期建設歸集成本通過此科目) 同時: 借:專項應付款 - 水利修護項目撥款 貸:公積公益金 若未形成資產,經批準后: 借:專項應付款 - 水利修護項目撥款 貸:補助收入
阅读 157
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你好老師 請問女職工產假期間工資正常發放了 ,產假過后應該申領生育險嗎??賬務怎么處理?
家權老師
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提问时间:05/27 10:41
#事業單位#
生育津貼 借:銀行存款 貸:營業外收入 已發工資部分 其他應付款-某人超過發的工資部分 扣除個人社保部分后給她 借:其他應付款-某人 其他應付款-代扣代繳個人社保 如果要扣 貸:銀行存款
阅读 251
收藏 1
“滯納金”與“罰沒支出”的區別?記賬時計入什么科目?
宋生老師
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提问时间:05/26 18:13
#事業單位#
你好,這2個都是營業外支出了。只是二級科目可以分開。
阅读 187
收藏 1
老師,您好,秀米軟件的使用服務費1年,憑證是否必須要付協議或者合同?
樸老師
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提问时间:05/26 17:07
#事業單位#
同學你好 這個需要的
阅读 155
收藏 1
老師請問一下,企業所得稅匯算清繳納稅調整的數據要做賬務處理嗎?
家權老師
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提问时间:05/26 16:48
#事業單位#
你好,只是納稅調整不需要做賬
阅读 162
收藏 1
房東是個人,不提供發票,作為租客可以要求房東開公司發票來報銷嗎?
劉艷紅老師
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提问时间:05/26 11:25
#事業單位#
您好,可以的,可以要求房東開發票的
阅读 176
收藏 0
因是系統管理增加的,資金往來票據,把代收教輔材料費舔進成代收教材費,我沒注意看,全部開成了代收教材費,有影響不,現在怎么處理
家權老師
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提问时间:05/26 08:19
#事業單位#
那個要收回重新開的,名目不對
阅读 166
收藏 1
完成企業所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業所得稅申報的更改了嗎?
董孝彬老師
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提问时间:05/25 22:50
#事業單位#
您好,是的,要更正季報的話,先把年報作廢,我們就是這樣操作的
阅读 161
收藏 0
老師您好,我們學??偛渴鞘聵I單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉事業單位嗎?
小鎖老師
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提问时间:05/25 16:43
#事業單位#
您好,整個是有可能的,這個后期
阅读 163
收藏 1
老師請問一下,我這個開了外經證,但沒開發票有沒有關系?
劉艷紅老師
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提问时间:05/25 13:27
#事業單位#
您好,沒事,沒開票不用預繳稅費
阅读 162
收藏 1
19年做了一個月的會計代理記賬,后面發現自己懷孕了就辭職了,由于時間太短沒學到什么東西,然后五年沒上班了,去年重新考初級會計證。這個月22號就是前天鼓起勇氣去去面試會計,可能由于面試時工作經驗造假了寫了2018年到2020年兩年的會計代理記賬經驗。所以面試通過了,叫我星期一去上班。現在我好焦慮怕露底,要不要去報道上班。如果去的話,我第一天會不會交接,怎么交接,我需要怎么做?
小鎖老師
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提问时间:05/24 16:52
#事業單位#
您好,這個惡化,你是不是等于說,現在一點內容都不太理解啊,這個進度啥的
阅读 172
收藏 1
公司購買水果,沒有發票,怎么報銷和做賬?
家權老師
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提问时间:05/24 16:33
#事業單位#
憑支付記錄報銷就行
阅读 174
收藏 1
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發票,只能給開收據,可以上賬嗎?
郭老師
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提问时间:05/24 13:33
#事業單位#
可以做賬的就是不允許抵扣所得稅
阅读 173
收藏 0
老師,您好,事業單位庫房購買的老鼠藥和樟腦丸應該在什么科目下核算?
宋生老師
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提问时间:05/23 15:48
#事業單位#
你好,這個計入管理費用-辦公費就行。
阅读 187
收藏 1
北京市事業單位現在是否可以發放防暑降溫補貼,標準是多少?依據哪個文?
郭老師
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提问时间:05/23 10:37
#事業單位#
發放標準: 室外露天作業人員:每人每月不低于180元。 在33℃(含33℃)以上室內工作場所作業的人員:每人每月不低于120元 發放時間: 高溫津貼的發放時間為每年的6月至8月
阅读 261
收藏 1
年末其他權益工具投資是不是以公允價值入賬確定賬面價值
宋生老師
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提问时间:05/23 08:53
#事業單位#
你好,是的,是按公允價值。
阅读 178
收藏 1
事業單位固定資產是放在累計盈余里面還是專用基金里面比較好
樸老師
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提问时间:05/22 16:15
#事業單位#
在事業單位會計核算中,固定資產一般不直接放在累計盈余或專用基金里 。 固定資產初始確認 取得固定資產時,按照成本: 借:固定資產 貸:財政撥款收入 / 零余額賬戶用款額度 / 銀行存款等 預算會計做分錄: 借:事業支出等 貸:財政撥款預算收入 / 資金結存 固定資產與累計盈余關系 累計盈余核算單位歷年實現的盈余扣除盈余分配后滾存的金額,以及因無償調入調出資產產生的凈資產變動額 。比如用專用基金購置固定資產時,會涉及累計盈余: 借:專用基金 貸:累計盈余 同時: 借:固定資產 貸:銀行存款 ,這體現了凈資產內部結構調整。 固定資產與專用基金關系 專用基金可用于購置固定資產。從專用基金列支購置固定資產時: 借:專用基金 貸:銀行存款 同時: 借:固定資產 貸:固定基金 (預算會計無需做分錄 ) ,反映專用基金的使用和固定資產的增加。
阅读 222
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老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養金、護理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經費 現在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉給他家屬。 我取的現金給的 請問這轉給老人家屬的錢的分錄在財務軟件里怎么做
歲月靜好老師
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提问时间:05/22 15:33
#事業單位#
您好,取錢時分錄你一定沒問題:借:庫存現金,貸:銀行存款 那支付給家屬時,分錄可寫成: 借:政府補助 - 非限定撥款 - 人員經費(紅字) (這個分錄就和你之前的分錄對應上了) 貸:庫存現金
阅读 201
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請問:桂教辦[2022]772號第八章第二十八條規定是什么
樸老師
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提问时间:05/22 14:23
#事業單位#
同學你好 桂林教育局里也沒有呢
阅读 168
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貸固定資產借累計盈余可以嗎
小菲老師
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提问时间:05/22 12:18
#事業單位#
同學,你好 事業單位嗎?
阅读 167
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請問義務教育學校開具學生伙食費是用稅務發票還是資金往來票據
文文老師
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提问时间:05/22 10:29
#事業單位#
你好,應開具財政票據 如“行政事業往來結算票據”
阅读 234
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您好老師,在進行財務科目和預算科目進行對賬時發現,1002銀行存款與8001貨幣資金的資金對不上,之后進行了調整,用的公式是100201 (銀行存款) +應收賬款+其他應收款-應付賬款-其他應付款=8001(貨幣資金),核對完之后還是對不上。出現當貨幣資金大于調整后的銀行存款時,為當月發生了1218其他應收款或者2307其他應付款貸方科目產生的差異;當貨幣資金小于調整后的銀行存款時,為當月發生了1218其他應收款與2307其他應付款借方科目產生的差異。產生這樣的差異我們需要如何處理賬務呢,或者怎么做會計分錄,感謝老師辛苦回答。
樸老師
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提问时间:05/22 08:54
#事業單位#
貨幣資金>調整后銀行存款 其他應收款貸方差異:收回款項,若未入賬,補記借貨幣資金,貸其他應收款 。 其他應付款貸方差異:收到款項,若未正確計入,補記借貨幣資金,貸其他應付款 。 貨幣資金<調整后銀行存款 其他應收款借方差異:借出款項記賬錯,用紅字借貨幣資金、貸銀行存款沖減多計 。 其他應付款借方差異:償還款項記賬錯,用紅字借貨幣資金、貸銀行存款沖減多計 。 調整前核憑證,調整后再對賬,跨期考慮追溯調整。
阅读 289
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事業單位核算,結存資金下的貨幣資金大于銀行存款要怎么處理,您好老師做什么會計分錄進行調整呢?
樸老師
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提问时间:05/21 17:30
#事業單位#
同學你稍等我看下
阅读 264
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