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非盈利組織協會沒有設置工資,年終能發放米面油做為福利費嗎?
冉老師
??|
提問時間:04/05 21:33
#事業單位#
你好,同學 是的,記入福利費中
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老師您好!請問,哪種情況下取得的土地屬于單獨計價入賬的土地?
廖君老師
??|
提問時間:06/19 05:02
#事業單位#
您好,現在沒有,以前土地作為國撥方式給企業,單獨入賬為固定資產 現在都是土地使用權,作為無形資產處理,因為土地屬于國家。
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社區工作者和中級會計,哪個穩定?社會地位高
文文老師
??|
提問時間:05/16 15:11
#事業單位#
社區工作者穩定 ,地位高些
?閱讀? 9420
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老師好!事業單位通過招、拍、掛后繳納土地出讓金取得土地,用于建設公益性房屋設施,工程竣工后,計入無形資產的土地要不要計提攤銷費用?
波德老師
??|
提問時間:06/19 04:51
#事業單位#
同學你好,要進行攤銷
?閱讀? 9405
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用政府會計準則,固定資產維修費,進入什么科目,多少錢進入固定資產費用呢
宋生老師
??|
提問時間:06/19 19:35
#事業單位#
你好!一般這個建議2000以上入 維修計入經營支出
?閱讀? 9363
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被納入數電發票了,但是一直沒有去辦理,現在不能抵扣勾選了,怎么辦?
小菲老師
??|
提問時間:06/19 13:39
#事業單位#
同學,你好 要去稅務局辦理數電發票事項
?閱讀? 9357
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老師好。子公司給集團公司過戶了一輛車,但是沒有費用,過戶的車的稅款怎么交納?
venus老師
??|
提問時間:06/19 16:55
#事業單位#
按正常的銷售交稅,根據銷售額交納。
?閱讀? 9341
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老師請問一下 跨月的專票作廢 增值稅報表提示報表不通過 應該怎么填寫報表啊
宋生老師
??|
提問時間:06/19 13:51
#事業單位#
你好!這個你要開紅字了
?閱讀? 9340
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老師 4月的賬 應交增值稅——未交稅金 貸方有余額 應交稅金——應交增值稅進項 借方有余額 5月稅務勾選 進項大于銷項 請問怎么記賬
微微老師
??|
提問時間:05/16 10:27
#事業單位#
您好,進項大于銷項無需進行賬務處理的
?閱讀? 9336
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老師 請問 能 借:未交稅金 貸:應交增值稅進項 這樣記嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 12:50
#事業單位#
您好, 一般納稅人增值稅會計分錄: 購進商品 借:庫存商品, 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款等, 銷售收入 , 借:銀行存款, 貸:主營業務收入, 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 當月應交未交增值稅稅額 , 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅, 當月上交上月應交未交的增值稅, 借:應交稅費-未交增值稅, 貸:銀行存款。
?閱讀? 9323
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財政撥付額度給我們勞動監察大隊,我們付給人力社會保障局,人力社會保障局再付給農民工的款,我們付給人力社會保障局如何寫雙分錄?
樸老師
??|
提問時間:06/19 20:31
#事業單位#
財務會計分錄 借:銀行存款 貸:財政撥款收入 借:應付款項(或相關科目) 貸:銀行存款 預算會計分錄 借:財政撥款預算收入 貸:預算結余(或相關科目) 借:預算支出 貸:應付款項(或相關科目)
?閱讀? 9259
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我們是貨運代理公司,公司有輛車準備賣給對方貿易公司,可以開具專票嗎,稅率是13個點
東老師
??|
提問時間:04/16 12:26
#事業單位#
你好,可以開專票,稅率的話就是13%。
?閱讀? 9212
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老師 認證的進項是4月的
東老師
??|
提問時間:05/16 11:01
#事業單位#
您好,您這個是這個是什么問題呢?
?閱讀? 9175
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本企業的設備固定資產想賣掉,流程怎么走,發票怎么開,企業經營范圍沒有固定資產,可以開票嗎
venus老師
??|
提問時間:04/16 08:45
#事業單位#
可以的,銷售固定資產不需要有經營范圍的。處置固定資產和廢舊物資只能開普通發票。發票內容寫:出售報廢舊機器。 補充:首先借:固定資產清理 累計折舊,貸:固定資產。收錢時: 借現金,貸固定資產清理固定資產清理沒有差額,也就沒有營業外收入。
?閱讀? 9106
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收到小額支付系統往來款怎么掛帳
冉老師
??|
提問時間:02/07 08:49
#事業單位#
你好,同學 借銀行存款 貸其他應付款-小額公司
?閱讀? 9094
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問一下老師民非企業投資款放到實收資本哪里,放到業務活動表哪里
郭老師
??|
提問時間:04/15 11:54
#事業單位#
你好,非限定性凈資產。
?閱讀? 9090
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采購貨物時我們你賒銷的方式采購,例采購10萬大米,待大米入庫后20天才還款,這個帳怎么做,
宋生老師
??|
提問時間:05/15 17:53
#事業單位#
你好!借庫存商品 貸應付賬款 支付的時候借應付賬款貸,銀行存款。
?閱讀? 9079
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通過財政直接支付方式支付一筆款項共53 000元,具體內容為職工基本工資及補貼53 000元,適用的政府支出功能分類科目為“文化體育與傳媒支出”。支付的相應款項在上一會計期間做了計提,記錄在“應付職工薪酬”科目中。
小鎖老師
??|
提問時間:05/29 22:09
#事業單位#
您好,這個的話是屬于計入應付職工薪酬,這個的沒錯
?閱讀? 9071
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12月的費用未支付,掛的其他應付款,1月支付,借其他應付款,貸銀行。但是這筆款應該用財政的人員經費。但財政人員經費又還沒下來。只有用單位自有資金墊付。如何處理啊
小小霞老師
??|
提問時間:02/07 09:03
#事業單位#
你好,稍等我這邊算一下發給你
?閱讀? 9056
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行政事業單位資產能不能劃轉到國企?有沒有相不能劃轉的關政策依據。
益華老師
??|
提問時間:08/11 16:21
#事業單位#
您好,資產的話,這種最好不要劃轉,之前有這個被查的例子
?閱讀? 8828
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您好,老師,單位是自收自支事業單位,現在仍用老事業會計制度。唯一的資金來源是同級政府部門撥付的租賃費,我記入什么科目好呢。
藍小天老師
??|
提問時間:06/20 10:03
#事業單位#
你好,計入政府補助收入科目哦
?閱讀? 8478
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老師,行政事業單位里的專家講課費每學時400這種是稅前費用還是稅后費用?
郭老師
??|
提問時間:05/15 07:56
#事業單位#
沒有特殊說明的,都是稅前的收入
?閱讀? 8468
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老師統一社會信用代碼已被占用是什么意思
艷子老師
??|
提問時間:02/19 19:16
#事業單位#
同學,你好,說明你們這個號被別的公司使用了
?閱讀? 8463
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人才待遇獎勵資金補貼需要報個稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/15 16:08
#事業單位#
人才待遇獎勵資金補貼需要報個稅
?閱讀? 8416
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內賬和外賬哪一個開具發票最好?
高輝老師
??|
提問時間:04/15 12:58
#事業單位#
你好,一般是按照外賬開具發票的 內賬一般不考慮稅費,按照實際的發生額確認,不價稅分離
?閱讀? 8411
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政府經法辦上門檢查一般都會檢查什么內容
宋生老師
??|
提問時間:06/20 10:16
#事業單位#
你好 1.財政收支和財務收支:檢查單位的財政收支和財務收支是否合規,包括預算執行情況、資金管理和使用是否符合規定。 2.工作目標和計劃:核實單位的工作目標、計劃、總結、會議記錄等,檢查是否按照既定目標和計劃執行。 3.管理制度及執行情況:檢查單位的重要管理制度及其執行情況,包括是否有效執行以及是否存在漏洞。 4.黨風廉政建設和財經法規遵守情況:檢查領導干部在任期間是否落實黨風廉政建設責任制,以及是否遵守國家財經法規。
?閱讀? 8360
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學校財務公務卡還款支付XX X國培差旅費 應該如何做賬目處理?
樸老師
??|
提問時間:04/12 10:50
#事業單位#
支付差旅費時: 借:管理費用/銷售費用——差旅費 貸:其他應付款——公務卡還款 還款時: 借:其他應付款——公務卡還款 貸:銀行存款 憑證和單據: 確保保存所有與差旅費相關的憑證和單據,如機票、酒店賬單、交通費用等。這些單據不僅是報銷的依據,也是未來審計或稅務檢查時的重要證明。 還需要保留公務卡的交易記錄或銀行對賬單,以便核對賬目。 報銷與審批: 如果差旅費需要報銷,員工應提交相關的報銷申請和單據給財務部門。財務部門應審核這些單據的真實性和合規性。 經過審核后,如果單據沒有問題,財務部門可以進行賬務處理,并將報銷款項支付給員工(如果適用)。 核對與審計: 定期對公務卡的交易進行核對,確保每筆交易都與實際的支出相符。 在進行年度審計時,確保所有差旅費的支出都有充分的證明和合理的解釋。
?閱讀? 8331
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請問,事業單位2022年12月有一筆工會經費已經繳納但是未計提,記賬憑證做的是借:業務活動費,貸:財政撥款收入,年底其他應付款-工會經費,貸方有余額。跨年2023年應該怎么做分錄?是借:其他應付款-工會經費,貸:以前年度盈余調整,然后借:以前年度盈余調整,貸:累計盈余嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:08/28 17:04
#事業單位#
您好,對的,這個是沒錯的這個
?閱讀? 8331
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請教各位老師,學校會計的賬目處理。這是補繳的3月醫保社保,上個月已經做過計提了,現在具體應該怎樣做賬目處理?需要預算會計嗎?需要的話應該怎么做呀。謝謝老師
樸老師
??|
提問時間:05/15 10:03
#事業單位#
1.確認補繳金額:首先,需要確認補繳的醫保社保金額,這通常來自于社保或醫保部門的通知或賬單。 2.進行會計分錄:在財務會計方面,由于這是已經計提但尚未支付的費用,需要做一個調整分錄。假設之前計提時做了“借:費用科目 貸:應付職工薪酬-社保/醫保”的分錄,現在支付時,應做“借:應付職工薪酬-社保/醫保 貸:銀行存款”的分錄。同時,由于這是補繳上個月的費用,可能需要調整上個月的財務報表(如果尚未公布)。在預算會計方面,雖然預算會計主要關注資金的流入流出,但由于這是與職工薪酬相關的支出,且已經計入了預算,因此也需要在預算會計中進行相應的記錄。具體分錄可能類似于“借:預算支出 貸:資金結存”。 3.更新賬目和報表:根據上述分錄,更新相關的賬目和財務報表,確保數據的準確性和完整性。 4.考慮與預算的對比:由于這筆支出是預算內的,因此在處理完賬目后,可以與預算進行對比,查看是否有超出預算的情況,以便及時調整后續的預算安排。 是否需要預算會計參與,這取決于學校的會計制度和組織結構。在一些學校中,預算會計和財務會計是分開的,各自負責不同的部分;而在另一些學校中,可能由同一個會計同時負責預算和財務的核算。因此,建議根據學校的實際情況來確定是否需要預算會計的參與。如果需要預算會計參與,可以按照上述步驟中的預算會計部分進行處理。
?閱讀? 8262
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行政單位付款,實際收款方與開票方不一致,違反了什么法條?
家權老師
??|
提問時間:10/18 11:02
#事業單位#
違反了增值稅規定的,三流一致原則
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