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老師你好我想問哈,那個會計信息采集,中途更換了工作單位,會計系統信息是不是要重新更新上傳新的工作單位呀
金金老師
??|
提問時間:08/11 14:56
#事業單位#
您好,是的,是這個意思的
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請問去年工會返還經費掛帳掛多了怎么辦,借其他應收20,貸撥繳經費返還20 已經結轉,今年發現多了怎么沖回?
廖君老師
??|
提問時間:03/29 16:44
#事業單位#
您好,借:累計盈余 20 貸:其他應收20
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不知什么原因賬上庫存大于實際庫存怎么調整
鄒老師
??|
提問時間:08/03 15:38
#事業單位#
你好,不知什么原因賬上庫存 大于實際庫存,就需要做盤虧處理 借:待處理財產損益,貸:庫存商品 借:管理費用,貸:待處理財產損益
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老師你好!我們要更正增值稅申報,把不屬于一般納稅人的進項轉出,要在第幾欄填寫呢
青老師
??|
提問時間:11/08 12:06
#事業單位#
你好; 你們這個是什么業務發生的;
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請問用倒推法他計算公式是 上月結存 /本月進/本月出/本月余 國內 上月結存 +本月進-本月余 =銷貨成本 半成品上月結存 +本月進-本月余 =銷貨成本 成品:上月結存-本月余=銷貨成本 駐外庫存:上月結存-本月余=銷貨成本 這樣整體銷貨成本是正確的?
小天老師
??|
提問時間:02/27 18:06
#事業單位#
您好,不對,成品和駐外庫存 也有本月進,
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老師公積金的繳費基數是按照員工應發工資還是可以按照公積金的最低基數繳納?怎樣合理合法合規?
郭老師
??|
提問時間:08/05 19:58
#事業單位#
基金繳費基數是上年平均工資,如果這個工資低于最低社保基數,按照最低社保基數來
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老師,當月開的紅字發票沖當月開的發票,要不要記賬呢?
艷子老師
??|
提問時間:07/28 19:13
#事業單位#
您好, 這個不需要記賬的
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行政單位為什么沒有稅票這個原始憑證類型,而事業單位有呢?
小天老師
??|
提問時間:09/16 18:08
#事業單位#
您好,因為行政單位沒有營業收入。稅票也是專用的收據。有些事業單位既可以開收據,也可以開發票。如醫院,即可以開發票
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老師這會計分錄和預算會計分錄怎么寫 某事業單位12月30日,收到X公司委托代理貨幣捐贈70 000元專用于資助廣西某村貧困學生上學。
王璐璐老師
??|
提問時間:12/25 10:46
#事業單位#
借:銀行存款 70000 貸:事業收入-捐贈收入 70000
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事業單位如何做無形資產攤銷,因為是2021年購入辦公軟件,需要轉入無形資產,我這個無形資產的攤銷需要怎么做賬務處理呢?
郭老師
??|
提問時間:04/09 15:08
#事業單位#
借企業管理費用或者經營支出貸累計攤銷。
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請問支付防癆協會的會費入什么會計科目?
王超老師
??|
提問時間:02/15 20:42
#事業單位#
你好,請問一下,你們是企業還是事業單位
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在電子稅務局更改新的財務負責人后,還需要實名認證嗎?(新的會計之前在稅務局那邊有辦理“辦稅人”,但是沒有改財務負責人)
文文老師
??|
提問時間:04/27 15:20
#事業單位#
若做過實名認證,不用再實名認證了
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您好老師,朋友要讓把在公司的社保和醫療讓停了,辦個辭退,這樣的話想領失業金,但她名下有倆個個體,能領失業金嗎
樸老師
??|
提問時間:06/09 15:32
#事業單位#
同學你好 這個不能
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老師,如果我的其他應付款僅僅是一筆專項款,我們銀行存款只有159萬,其他應付款是172萬,借款有70萬,這個能放映一些什么情況
大張老師
??|
提問時間:03/27 23:23
#事業單位#
你好,單看這三個科目,反映流動資金不足以償還借款。
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更正調整的分錄是否正確,正確的話空白處應該用哪個科目,不正確的話正確如何正確做
艷民老師
??|
提問時間:12/19 11:32
#事業單位#
以前年度損益調整。以前年度損益調整科目要結平。
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老師好 事業單位核銷未折舊完的固定資產 賬務怎么處理呢?
venus老師
??|
提問時間:08/15 17:33
#事業單位#
你好 借業務活動費 累計折舊 貸 固定資產
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老師,請問事業單位員工遺屬費發放需要配偶和兒女共同簽字領取么
王超老師
??|
提問時間:01/30 13:39
#事業單位#
你好 需要的,但是這種情況,一般是讓對方提供一個公證函,說明只有這幾個繼承人 或者讓對方提供遺囑
?閱讀? 1610
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想請教一下,同一控制無對價吸收合并后,會計分錄是借:資產,貸:負債,差額放資本公積,如果是借方差額,先沖減資本公積嗎?合并方的長投和被合并方的實收資本未分配利潤這些怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時間:01/17 11:46
#事業單位#
同學你好 同一控制下的吸收合并 借:資產(被合并方賬面價值) 資本公積(資本溢價或股本溢價)(不足沖減部分沖減盈余公積和未分配利潤) 貸:負債(被合并方賬面價值) 資產(合并方非現金資產賬面價值) 銀行存款 股本 資本公積(資本溢價或股本溢價)
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原事業單位專業技術崗位非會計崗,2018年已聘中級。于2021年12月轉會計崗(中級會計師)。何時能參加高會評審
宋生老師
??|
提問時間:07/30 15:30
#事業單位#
你好,你的學歷是什么
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事業單位滴,寫有沒有預算上的分錄
Stella老師
??|
提問時間:12/25 10:25
#事業單位#
同學你好,很高興為你解答
?閱讀? 1609
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老師請教下(行政事業單位):23年8月應退還個人的個稅39元,10月應繳個稅19元,10月實際退還20元。當時分錄是 借:其他應付款--個稅 20,貸:銀行存款 20 (10月應繳個稅19元未做分錄),查賬發現其他應付款的余額有差19元,現在應該怎么做調整呢?
樸老師
??|
提問時間:08/08 10:11
#事業單位#
1.補記 10 月應繳個稅的分錄貸:其他應付款 - 個稅 19借:應付職工薪酬 - 工資 19 2.沖銷之前多退還的 1 元(20 元實際退還 - 應退還的 19 元)貸:銀行存款(或其他相關科目) 1借:其他應付款 - 個稅 1 這樣調整后,“其他應付款 - 個稅”科目的余額就應該正確了。
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10天公休怎么平均的算在12個月里,每個月幾天
小菲老師
??|
提問時間:03/26 09:21
#事業單位#
同學,你好 可以參考 10/12=0.83天
?閱讀? 1608
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你好!事業單位是采用政府會計準則的! 一、收到撥款 借:銀行存款 100萬元 貸:專項應付款 100萬元 二、形成資產部分 借:固定資產 40萬元 貸:銀行存款 40萬元 借:專項應付款 40萬元 貸:資本公積——撥款轉入 40萬元 三、未形成資產部分 借:專項應付款 45萬元 貸:應付工資 20萬元 貸:銀行存款 等科目 25萬元 四、上交撥款結余 借:專項應付款 15萬元 貸:銀行存款 15萬元
小榮老師
??|
提問時間:10/30 20:24
#事業單位#
您好,您想提的問題是?
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請問這個題目財務會計和預算會計的分錄怎么寫
會子老師
??|
提問時間:05/24 19:29
#事業單位#
同學你好,請問問題是什么
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老師你好!新辦企業登記完稅務后還需要做什么?營業執照用于外貿電商平臺,不參與國內任何商業,也不做發票,稅務登記是這個月登記的
耿老師
??|
提問時間:07/07 19:01
#事業單位#
你好,你們是一般納稅人還是小規模,銷售貨物還是提供服務?
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兩個單子交易流水號不同是兩筆錢嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:10/05 10:10
#事業單位#
您好, 是的,這個是兩筆錢
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事業單位代收代付款做預算會計嗎
庚申老師
??|
提問時間:03/08 15:43
#事業單位#
你好,凡是涉及資金進出都要做預算會計的哈
?閱讀? 1607
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老師你好!幫忙看一下這個題怎么做呢,那個業務招待的調增是多少嗎?
獨情
??|
提問時間:06/17 18:53
#事業單位#
你好,企業所得稅法規定企業實際發生的業務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除
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請問單位請的保潔阿姨,每月1000多,支付工資時,收條可以入賬嗎?
東老師
??|
提問時間:03/22 07:10
#事業單位#
您好,可以入賬,但是不能稅前扣除的。
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單位內部整了個交通費報銷制度,外出辦事自駕車輛按公里數報銷路費可否
夢瑤老師
??|
提問時間:01/17 21:27
#事業單位#
外出辦事自駕車輛按公里數報銷路費,可以
?閱讀? 1606
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