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請(qǐng)問(wèn)上期的留抵稅額大于本期銷項(xiàng)稅額,本期銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?



你好,如果本期應(yīng)該繳納增值稅 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2024 08/17 19:49

請(qǐng)問(wèn)上期的留抵稅額大于本期銷項(xiàng)稅額,本期銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?