問題已解決
本期認證的進項稅額大于銷項稅額,有留抵,怎么結轉計提增值稅



您好,這種不用做賬務處理
2024 10/04 18:32

84785025 

2024 10/04 18:33
那下個月銷大于進,有認證過的留底,怎么做賬?

劉艷紅老師 

2024 10/04 18:36
比如上期有留抵100,就是在進項稅額中,本期進項50,那么進項科額一共是150,銷項是200,分錄
借:應交稅費——應增(銷)200
貸:應交稅費——應增(進)150
貸:應交稅費——應增(轉出未交) 50
借:應交稅費——應增(轉出未交) 50
貸:應交稅費——未交增值稅 50

84785025 

2024 10/05 13:23
如果本期之前預繳的增值稅沒有抵扣掉,本期需要減去,這個分錄怎么做?而且之前這次預繳的沒有做賬

劉艷紅老師 

2024 10/05 13:25
先補做
借:應交稅費——預繳增值稅
貸:銀行存款
再做
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預繳增值稅
