問題已解決
外購商品10件,其中3件用于贈送,進貨價為20每件,如果銷售的7件售價是50每件,那這部分贈送的商品3件如果視同銷售,增值稅銷項稅是按照50*3*稅率13%計算,還是說按照20*3*稅率13%計算?



你好,市場價格是多少視同銷售的時候用市場價格乘以稅率。
2024 08/08 16:06

郭老師 

2024 08/08 16:07
還有,你這個贈送是單獨贈送還是銷售的時候贈送?如果是銷售再贈送給他的,那你這個不用視同銷售,直接開折扣。相當于是按照折扣之后的來確認收入。

80306323 

2024 08/08 16:16
老師,發貨了10件,但對方讓開票的時候只寫7件,那這贈送的3件還能按照折扣之后的來確認收入嗎?還是說只能視同銷售了?

郭老師 

2024 08/08 16:16
跟他說,發票開10件,然后再開3件的折扣數量,最后還是10件。

80306323 

2024 08/08 16:17
對方只接受發票上數量寫7件

郭老師 

2024 08/08 16:18
那你這樣的話,你就需要三件做視同銷售了。
借銷售費用
貸庫存商品,這個是成本價格,
應交稅費,應交增值稅銷項,市場價格乘以13%。

80306323 

2024 08/08 16:25
老師,如果贈送的這3件商品最近不含稅售價是50元每件,那贈送的這3件商品的增值稅銷項稅是50*3*13%嗎?

郭老師 

2024 08/08 16:28
是的,對的,是這么做的。

80306323 

2024 08/08 16:37
老師,贈送的這些外購商品,做分錄的時候,是借:銷售費用 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) ,然后借:主營業務成本 貸:庫存商品 嗎?還是說直接 借: 銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅銷項?還是說兩者都可以?

郭老師 

2024 08/08 16:38
準則里面要求的是,按照我寫的那種方法。你如果不是做題的話,實際作戰中可以選擇第一種。
