問題已解決
老師我們預收客戶的款項,當月收當月開票,但是是分月確認收入,這個怎么做分錄呢



你好你是開的什么發票?直接開的貨物發票嗎
2024 03/21 10:01

84785030 

2024 03/21 10:07
開的是推廣費,是不是要用合同負債呀,是企業會計準則

宋生老師 

2024 03/21 10:12
你好其實沒事的,實操中,不要用這些復雜的科目,就用應付賬款就可以了。

84785030 

2024 03/21 10:18
我們是收款方呀,怎么用應付賬款

宋生老師 

2024 03/21 10:20
你好,收款的一方計入預收賬款。
