問題已解決
1. 外貿企業收到退稅款只做賬就行了,不在增值稅申報表上面反映的對吧。 2. 附表2里的第25-28行,如果當月有勾選退稅發票的,只需填在26行,25行是系統會自動讀取上期的期末數的對嗎?如果是純外貿企業沒有內銷那些的,取得的全部成本票都是全口,到12月的時候,表二的27行“第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”:反映截至本期期末,按照稅法規定仍暫不予抵扣及不允許抵扣且已認證相符的增值稅專用發票情況第27欄“期末已認證相符但未申報抵扣”,這個數是不是就是等于本年勾選退稅的稅額?25-28欄數,跟收到的退稅款是沒有關系的對吧



1,對的
2,對的
理解沒問題的
2022 08/12 16:08
