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老師您好!我公司5月兩家子公司有存貨交易,5月份合并報表抵消分錄怎么編制啊。如果6月還沒有對外銷售,抵消分錄如何編制啊。要是6月份部分或者全部對外銷售了,怎么抵消啊。



合并報表中,計算調整后的凈利潤不考慮內部交易。會專門編制內部交易的抵消分錄,對于內部銷售商品,假設均未對外售出,會編制抵消分錄:
借:營業收入
? ? ?貸:營業成本
? ? ? ? ? ? ??存貨
會將還未實現的損益與虛增的存貨金額進行抵消的。
2022 06/15 11:39

老師您好!我公司5月兩家子公司有存貨交易,5月份合并報表抵消分錄怎么編制啊。如果6月還沒有對外銷售,抵消分錄如何編制啊。要是6月份部分或者全部對外銷售了,怎么抵消啊。
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