問題已解決
月末料到票未到,暫估入庫,同時材料被領用,下月收到票,沖銷暫估,同時發現實際金額與暫估金額有差額,如何調整



你好,你可以完全把原來的暫估全部沖掉,然后重新給你發票入賬。
2022 05/20 15:04

執著 

2022 05/20 15:06
老師,暫估時候:借原材料100,領用時:貸原材料100,沖銷暫估時:借原材料-100,現在票上的金額是98元

執著 

2022 05/20 15:07
老師,還是不理解,麻煩細講一下

李霞老師 

2022 05/20 15:10
比如說一開始你是借原材料貸,應付賬款暫估,那么現在你可以借應付賬款暫估,借原材料負數。

李霞老師 

2022 05/20 15:10
然后重新借原材料貸應付賬款。

執著 

2022 05/20 15:13
老師,材料暫估入庫的當月同時被領用了,次月收到票我也沖銷了上月的暫估入庫,同時借原材料貸應付賬款,但是此時原材料科目出現余額了

李霞老師 

2022 05/20 15:15
哦,如果說你結算成本的話,你還要反沖一下你當時結轉成本的那個憑證,然后再重新結轉成本。

執著 

2022 05/20 15:18
好的,謝謝老師

李霞老師 

2022 05/20 15:20
祝您生活愉快開心快樂
