問題已解決
老師,我想問以下問題, 業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用放在 借:工程施工/合同成本 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工/合同成本 工程施工月末的數(shù)據(jù)為0 現(xiàn)在工程施工的科目不使用了,轉(zhuǎn)用合同履約成本科目,需要將工程施工的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到合同履約成本,請問怎樣做分錄呢



您好!你已經(jīng)為0了,就不用轉(zhuǎn)了
2022 05/19 17:09

84785000 

2022 05/19 17:49
借方累計和貸方累計相等,期末余額0

84785000 

2022 05/19 17:51
這個需要轉(zhuǎn)到合同履約成本

宋生老師 

2022 05/19 17:52
你好!不用。這個已經(jīng)結(jié)平了也弄不了了
