問題已解決
老師:公司全年無銷項,每個月都是留抵,年末了進項稅額留抵的會計分錄是:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅留抵稅額 請賜教



依描述,可不做該結轉分錄了。
2022 01/10 10:00

84784981 

2022 01/10 10:07
那如果做的話,我做的對嗎?

文文老師 

2022 01/10 10:10
可以這樣處理,以做明確

老師:公司全年無銷項,每個月都是留抵,年末了進項稅額留抵的會計分錄是:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅留抵稅額 請賜教
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