問題已解決
老師,假設銷項是80,進項是100,我們公司做的分錄一直都是 借:應交稅費-應交增值稅- 銷項 80 應交稅費-未交增值稅 20 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項 100 當月有留抵稅額是20,假如留抵退稅了,對于我們公司留抵退稅的分錄,我是不是應該做 借: 銀行存款 20 貸: 應交稅費-未交增值稅 20



你好對的
可以這么做的
2022 07/22 23:41

老師,假設銷項是80,進項是100,我們公司做的分錄一直都是 借:應交稅費-應交增值稅- 銷項 80 應交稅費-未交增值稅 20 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項 100 當月有留抵稅額是20,假如留抵退稅了,對于我們公司留抵退稅的分錄,我是不是應該做 借: 銀行存款 20 貸: 應交稅費-未交增值稅 20
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