問題已解決
老師。我想問一下,有個企業好幾年都在計提工資,沒有發放,但是實際是用了另一個公司發放工資?,F在應付職工薪酬貸方余額好幾十萬,這個要怎么處理?



老師正在計算中,請同學耐心等待哦
05/26 18:22

樸老師 

05/26 18:27
先核實工資發放情況及兩公司關系,若屬合理關聯且核算有誤,憑證明材料調整賬務,如借記“應付職工薪酬”,貸記“其他應付款 - 另一個公司”;若不合理,小企業會計準則下直接沖減當期費用,借記“應付職工薪酬”,貸記“管理費用 - 工資”等,企業會計準則下需通過“以前年度損益調整”科目調整

歐氣滿滿 

05/26 18:39
老師,是老板有兩個公司,這邊計提了工資沒發,另外一個公司發的,這是算有關聯嗎?

樸老師 

05/26 18:39
這個不能這樣做,要自己計提自己發

歐氣滿滿 

05/26 18:42
這個我知道,但是是以前財務做的。那現在是按你說的第一種方法嗎?

樸老師 

05/26 18:42
自己做自己的的就可以,兩家不要混

歐氣滿滿 

05/26 18:44
好的,這個我知道。那我現在是用借應付職工薪酬,貸其他應付款-某某公司,這樣處理嗎?

樸老師 

05/26 18:46
同學你好
對的,然后打款給人家

歐氣滿滿 

05/26 18:47
好的,我知道了,謝謝老師。

樸老師 

05/26 18:48
滿意請給五星好評,謝謝
