問題已解決
去年11月升級為一般納稅人,11月收到發票并且11月勾選認證進項,確認的是去年10月的成本,這可以抵扣嗎,還是做進項稅額轉出?



你好,這個在實操中一般沒問題。
05/21 13:57

Betty 

05/21 14:03
確認的是10月份小規模期間的成本,是可以抵扣的,是嗎?

宋生老師 

05/21 14:04
你好,是的,不過,如果你已經銷售,結轉了成本的,就不應該再抵扣了。

Betty 

05/21 14:12
10月份,已經銷售確認收入并且結轉的是10月當期暫估成本,這種情況下可以抵扣嗎?

宋生老師 

05/21 14:13
你好,這種嚴格來說不能抵扣了。

Betty 

05/21 14:20
那就需要在4月賬務處理中做進項稅額轉出,并且在4月增值稅申報中增加這一項,是嗎?

宋生老師 

05/21 14:23
你好,你如果認證了,是需要這樣。

Betty 

05/21 14:31
好的,謝謝老師

宋生老師 

05/21 14:32
你好,不用客氣的了。

Betty 

05/21 17:22
不好意思,再請教,11月勾選認證并確認了10月小規模期間成本,需要轉出。本期進項稅額轉出,附表二有簡易計稅方法征稅項目用和其他轉出情形,填哪一欄合適?

宋生老師 

05/21 17:23
你好,這個填入 其他應作進項稅額轉出的情形

Betty 

05/21 17:33
老師,填簡易計稅項目一般有哪些情形

宋生老師 

05/21 17:35
你好,你銷售的時候是簡易計稅,比如工程施工的清包工

Betty 

05/21 17:40
10月銷售是小規模期間,是按征收率3%減按1%,這是屬于簡易計稅嗎?

宋生老師 

05/21 17:45
你好,小規模沒有簡易。你沒有開出去簡易的發票,直接填其他。

Betty 

05/21 17:48
好的,謝謝老師指導

宋生老師 

05/21 17:49
你好,不用客氣的了。

Betty 

05/22 09:13
老師好,再請教,增值稅申報附表二第20欄紅字專票信息表進項稅額,前提是沒有勾選認證過,是嗎?如果本期沒有勾選認證抵扣的進項又被全額紅沖,后又接收了重新開具的發票,這是不需要填附表二第20欄,是嗎?

宋生老師 

05/22 09:14
你好,你之前的沒有認證過,直接勾選不抵扣就行。
然后新拿到發票,重新認證。
