问题已解决
這個題的第7問,是不是應該調增350萬呀,應該于次年的1月扣除,不應在本年12月扣除,所以應調增350萬。但是答案給的應調整0萬元,這個沒明白
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
這里在稅法中的規定也是投入使用的次月進行一次性扣除,所以這里不存在稅會差異,納稅調整金額為0.
祝您學習愉快!
這里在稅法中的規定也是投入使用的次月進行一次性扣除,所以這里不存在稅會差異,納稅調整金額為0.
祝您學習愉快!
07/17 09:57

m67212688 

07/17 12:01
老師,我想問它一次性扣除是在本期還是次年?從題中它在本期扣除的,對嗎?

m67212688 

07/17 12:03
在本期扣除是不是應該調減,在次年扣除

趙老師 

07/17 12:01
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
不是的,這里是從次年的1月份進行扣除的。
祝您學習愉快!
趙老師 

07/17 12:03
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
這里在本期是沒有扣除的,所以無需調減。
祝您學習愉快!
這里在本期是沒有扣除的,所以無需調減。
祝您學習愉快!
