問題已解決
暫估成本,和發票開回來了,分別要怎么做分錄入賬



暫估成本:如暫估材料采購價 5000 元,分錄為:借:原材料 5000
貸:應付賬款 - 暫估應付賬款 5000
發票回來后:先沖銷暫估:借:原材料 - 5000
貸:應付賬款 - 暫估應付賬款 - 5000
再按發票入賬,假設發票價稅合計 5500 元,稅率 13%,材料價 4867.26 元,稅 632.74 元:借:原材料 4867.26
應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)632.74
貸:應付賬款 5500
2024 12/30 19:38

84784997 

2024 12/30 19:58
是服務票哦

羊小羊老師 

2024 12/30 20:00
替換一下科目即可

84784997 

2024 12/30 20:01
之前暫估
借:主營業務成本
貸:應付賬款-暫估

羊小羊老師 

2024 12/30 20:02
嗯,先紅沖,在正常做分錄

84784997 

2024 12/30 20:05
紅沖,不是反過來的分錄嗎?我是電子記賬的這樣子會不會虛增他的成本

羊小羊老師 

2024 12/30 20:07
借:主營業務成本? -100
貸:應付賬款-暫估? -100
