問題已解決
老師,我暫估的成本多了,現在發票要不回來了,怎么做分錄



你好,可以紅沖的,這個是在12月份調整的嗎?當時暫估的分錄怎么做的?
2023 01/06 14:04

84785041 

2023 01/06 14:18
當時暫估:借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估,現在調整呢還是匯算清繳調整呢

郭老師 

2023 01/06 14:18
借應付賬款,借主營業務成本負數。

郭老師 

2023 01/06 14:18
不可以的,你自己選擇,如果會范性交調整的話,你用以前年度損益調整來做,把主營業務成本改成以前年度損益調整。

郭老師 

2023 01/06 14:18
都可以的,我剛才打錯了。

84785041 

2023 01/06 14:21
老師我現在在12月調整的話,紅沖的是成本,上個月成本是幾十萬,這個月突然少了幾十萬,稅務系統會不會預警

郭老師 

2023 01/06 14:23
你好,之前是虛增的,現在紅沖了沒有風險,如果你不紅沖才有風險。

84785041 

2023 01/06 14:28
老師 那我紅沖的分錄:借:負數主營業務成本,貸:負數應付賬款

郭老師 

2023 01/06 14:29
可以的,可以這么做的。
