問題已解決
老師之前申報增值稅的時候,申報了未開票收入,現在開票了,怎么申報,在哪填寫數據



未開具發票一欄填寫負數
開具的發票里面填寫正數
2024 12/28 16:44

84784971 

2024 12/28 16:49
那我這個還需要紅沖之前的未開票收入憑證嗎?

郭老師 

2024 12/28 16:53
對的
需要
賬上紅沖無票收入
在做發票的
稍等我給你寫

郭老師 

2024 12/28 16:54
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費

84784971 

2024 12/28 17:13
就是,紅沖了之前的憑證,然后未開具發票填寫負數對吧

郭老師 

2024 12/28 17:18
對的我第一個分錄就是紅沖負數

84784971 

2024 12/28 17:38
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 12/28 17:47
不用客氣,工作愉快

84784971 

2024 12/29 12:21
老師,未開票收入寫負數,是不是增值稅也會減少

郭老師 

2024 12/29 12:24
你好對的
是這么做的
