問題已解決
請問我現在增值稅申報時填寫10萬元的未開票收入,下個月申報時怎么申報啊?



增值稅申報時,需要將上月未開具發票的收入一并納入計算,具體做法如下:首先,登錄增值稅納稅信息系統,進入稅務機關統一審核的核定信息頁面,然后在“未開票收入”項目輸入未開票收入的金額,此時,未開票收入會增加到增值稅月度申報表中,以及下月開具發票收入的金額。當本月結束申報時,可在報表中核對未開票的金額是否正確,如果沒有問題,則可以正常提交申報。
拓展知識:為了便于控制和管理,企業納稅人必須根據現實情況如實申報銷售收入,一旦發現開具錯誤增值稅發票,應及時補正,以免產生不良后果,例如稅務部門對納稅人開出重大違法行為告知書或者對企業納稅人進行罰款處罰等。
2023 01/30 12:51
