問題已解決
請問一下,24年的費用,25年才給我開具,但是費用我已經計入24年的賬里,我到時25年時需要紅沖在做一遍嗎,還是直接把25年開具的發票放入24年賬憑證里就行



到25年的時候,紅沖再做一次就可以了
2024 12/27 17:06

84785044 

2024 12/27 17:07
可是如果25年紅沖在做一遍,24年的費用我企業所得稅怎么報呢

東老師 

2024 12/27 17:08
等于是2025年沒有增加費用,費用就做到了2024年了

84785044 

2024 12/27 17:09
問題是25年紅沖在做,我的發票是放著25年的憑證里做附件,那24年的憑證就沒有發票附件了,不就導致與我得納稅調增了

東老師 

2024 12/27 17:10
那你就直接把發票放在2024年也可以

東老師 

2024 12/27 17:10
這兩種做法都是可以的,沒有問題

84785044 

2024 12/27 17:14
就是把25年發票直接放在24年對應的憑證里,然后25年不做處理,企業所得稅也承認不需要做納稅調增對嗎

東老師 

2024 12/27 17:14
對,只要在會算清繳之前拿到了發票就可以。會算輕巧之前拿到了發票就可以
