問題已解決
管理費用-工資余額是1-到現在的計提工資嗎?



管理費用是損益類,結轉損益后,無余額
2024 12/23 11:20

文文老師 

2024 12/23 11:20
管理費用-工資 借方累計發生額,是本年計提的

84785020 

2024 12/23 11:23
如果多計提怎么做分錄,少計提怎么做分錄

文文老師 

2024 12/23 11:24
多計提了,做相反分錄。少計提,補做分錄

84785020 

2024 12/23 11:25
管理費用-工資是今年的計提數嗎?

文文老師 

2024 12/23 11:27
管理費用-工資是今年的計提數。

84785020 

2024 12/23 11:36
應付職工薪酬沖減怎么做分錄

文文老師 

2024 12/23 11:40
借:應付職工薪酬 借:管理費用-工資(紅字)

84785020 

2024 12/23 11:43
管理費用-工資余額32600實際489605,應付職工薪酬-工資余額77836.8實際47300這樣怎么辦?

文文老師 

2024 12/23 11:47
這是少計提工資了,要補計提工資

84785020 

2024 12/23 11:49
應付職工薪酬-工資余額不對了呀

84785020 

2024 12/23 11:49
怎么調整

84785020 

2024 12/23 11:51
兩邊怎么正好

文文老師 

2024 12/23 11:54
金額都不一致,不可能二邊正好

84785020 

2024 12/23 12:05
管理費用-工資怎么弄不涉及應付職工薪酬

文文老師 

2024 12/23 14:10
不通過應付職工薪酬過渡,應付職工薪酬就不會有數
