問題已解決
收到稅控盤技術維護費普通發票,如何做賬



借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
2024 12/11 15:54

84784972 

2024 12/11 15:57
不是可以進行進項稅抵扣嗎

家權老師 

2024 12/11 15:59
抵扣的時候
借:應交稅費-未交增值稅
借:管理費用-辦公費 負數

84784972 

2024 12/11 16:01
什么時候可以抵扣呢,月底嗎?不是走應交稅費-應交增值稅(減免稅款)?

家權老師 

2024 12/11 16:02
你下月要交稅,就在交稅的月份抵減,直接沖,沒必要那么復雜
