問題已解決
款付了,發票可能明年來,怎么做分錄,今年付款分錄是借預付賬款貸銀行存款



你好,這個是貨物的還是費用的?
2024 12/09 17:19

郭老師 

2024 12/09 17:24
借管理費用,等
貸預付賬款,沒有發票,正常做發票到了之后,你再調整就行。

郭老師 

2024 12/09 17:25
發票到了之后,借預付賬款,貸,利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤,貸預付料款

郭老師 

2024 12/09 17:31
紅沖之前的,然后再做發票的。因為跨年了,損益類的科目用了利潤分配,未分配利潤代替。

84784950 

2024 12/09 17:23
費用餐飲

84784950 

2024 12/09 17:25
跨年怎么調整

84784950 

2024 12/09 17:30
這是為啥
