問題已解決
?老師麻煩問一下行政事業單位會計財務會計 1、在先付款后拿到技術服務費發票這個分錄怎么做 2、單位支付清理費環境評估費比如總共需要支付10萬,現在只付了5萬,這種分錄怎么做



先付款后拿到技術服務費發票的會計分錄
付款時:
財務會計:
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發票時:
財務會計:
借:業務活動費用 / 單位管理費用等(根據費用性質確定)
貸:預付賬款
如果預付款項小于發票金額,還需補記費用,例如:
借:業務活動費用 / 單位管理費用等
貸:銀行存款
如果預付款項大于發票金額,應退回多余款項,例如:
借:銀行存款
貸:預付賬款
支付部分清理費、環境評估費的會計分錄
支付 5 萬時:
財務會計:
借:預提費用(新政府會計制度下,可通過預提費用核算預計要支付但尚未支付的費用)50000
貸:銀行存款 50000
后續支付剩余 5 萬時:
財務會計:
借:預提費用 50000
貸:銀行存款 50000
同時,在預算會計中:
支付 5 萬時:
借:事業支出 / 行政支出等(根據單位性質確定支出科目)50000
貸:資金結存 - 貨幣資金 50000
支付剩余 5 萬時:
借:事業支出 / 行政支出等 50000
貸:資金結存 - 貨幣資金 50000
2024 12/06 08:37

84785018 

2024 12/06 09:16
老師,第二問支付清理費的這個分錄沒有看懂,我換一個數字啊,這個5萬我分不清哪個是付了哪個沒付,假如是要支付10要,現在已經付了6萬。還剩4萬沒支付,這個怎么做,

84785018 

2024 12/06 09:17
因為我有銀行對賬到,沒付的這個應該不能計入到銀行存款里面吧?要不然我銀行對賬單余額對不上

樸老師 

2024 12/06 09:19
沒付的做往來
不計入銀行存款

84785018 

2024 12/06 09:20
怎么做啊,這整個的分錄,沒付的和付過的分錄,我都不太懂應該怎么做

樸老師 

2024 12/06 09:20
沒支付的掛預付賬款貸方了

84785018 

2024 12/06 09:21
做預提費用的話,后續怎么沖掉啊?

84785018 

2024 12/06 09:21
如果不做預提的話,還可以用別的科目嘛?

樸老師 

2024 12/06 09:21
發票都收到了就不用預提
事業單位最好是不預提

84785018 

2024 12/06 09:27
發票開的是總的10萬,現在已經支付6萬了,還剩4萬沒支付,也想在賬上體現出來還剩4萬沒支付,不做預提,這整個分錄應該怎么做呀,麻煩老師幫忙看一下

樸老師 

2024 12/06 09:29
借業務活動費
貸應付賬款10萬
借應付賬款6萬
貸銀行存款6萬
然后應付賬款還有貸方余額4萬沒付

84785018 

2024 12/06 09:32
業務活動費用能改成用其他費用嘛,也是費用類科目

樸老師 

2024 12/06 09:34
可以的
可以用其他費用

84785018 

2024 12/06 09:37
老師請問單位代管資金如果是付款買辦公耗材,或者是收到錢應該怎么處理

樸老師 

2024 12/06 09:40
同學你好
行政事業單位代管資金付款購買辦公耗材時
(1)發生支出時
借:經費支出(行政單位)/ 事業支出(事業單位) - 辦公耗材
貸:銀行存款(從代管資金賬戶支付)
(2)同時,在代管資金相關核算中記錄
借:代管資金 - 相關明細(減少代管資金余額)
貸:銀行存款(從代管資金賬戶支付)
行政事業單位收到代管資金時
(1)收到款項時
借:銀行存款(代管資金賬戶收到款項)
貸:代管資金 - 相關明細(根據資金來源和用途設置明細科目,增加代管資金余額)

84785018 

2024 12/06 09:50
發生支出的時候能看到,第二問的同時在代管資金相關核算中記錄我沒看到,好像沒有代管資金這個會計科目吧?第一先問已經貸銀行存款了,第二先問為什么還要貸銀行存款啊?這不就多記了嘛,如果不用這個科目能直接用往來科目記賬嘛?能記賬的話應該怎么記,用其他應付款的話,分錄應該怎么寫

樸老師 

2024 12/06 09:56
代管資金單獨一本賬不是嗎
