問題已解決
老師,您好,我是幼兒園事業單位,今年交取暖費4.3萬,只有收據,發票是根據當月氣量下個月開發票 會計分錄如下; 借:其他應收款4.3 貸:財政撥款收入4.3 預算會計 借:財政撥款支出(取暖費)4.3 貸:財政撥款收入4.3 收到發票,根據發票金額 借:商品服務支出 貸:其他應收款 這樣對嗎?



你好,你支付的賬務處理是正確的。你當月使用的借事業支出貸其他應收款,
收到了發票紅沖這個的再做發票的。
2024 12/02 15:48

郭老師 

2024 12/02 15:48
這個是財務會計的,財務會計根據權責發生制。
