問題已解決
老師,您好,我們是幼兒園事業單位。11月購買課時服務2萬,但是11月只交了1萬元,用來支付保險部分,其余的1萬工資暫未支付。發票12月開的是2萬。我財務會計和預算會計怎么入賬呢? 財務會計 借:商品服務費2萬 貸:其他應收賬款1萬 預算會計 借:勞務費1萬 貸:財政撥款預算收入1萬 財政撥款收入1萬 12月收到發票后,再附到11月憑證里,同時做分錄 借:其他應收1萬 貸:財政撥款收入1萬 預算會計 借:勞務費1萬 貸:財政撥款預算收入1萬



你好,第1個你沒有支付,也沒有收到這個撥款,不需要做。還有第一個分錄不平。
2024 12/02 15:37

郭老師 

2024 12/02 15:37
第一個預算會計不要做,因為沒支付

84784947 

2024 12/02 15:41
11月支付了1萬,
借:業務活動費2萬
貸:財政撥款收入1萬
貸:其他應付款1萬
預算會計:
借:財政撥款支出(勞務費)1萬
貸:財政撥款預算收入1萬
這樣對嗎?

郭老師 

2024 12/02 15:42
可以的,這個可以這么做。
