問題已解決
老師,我想咨詢下,我們上游廠家,給我們一批產品作為給我們的提貨返利,但是不給我們開這一批的發票,我們要怎么入賬



按零金額,實際數量入賬
2024 11/18 09:53

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2024 11/18 11:59
分錄怎么做,

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2024 11/18 12:00
工廠給的贈品,我們賣出去的時候又怎么做分錄

文文老師 

2024 11/18 12:02
借:庫存商品 0 貸:營業外收入 0

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2024 11/18 12:09
那銷售的時候呢

文文老師 

2024 11/18 14:22
銷售時,按平均價格進行結轉
