問題已解決
老師您好,10月份工廠返利才發(fā)現(xiàn),9月份掛帳掛少了7000元,內(nèi)帳憑證怎么樣調(diào)?



您好,把9月少計金額那個分錄紅沖,再做正確金額的分錄,就是本月有一負一正2個分錄,差額就是少的7000,這是最簡單的調(diào)整方法,沒有之一,不用計算
2024 11/03 15:20

84784968 

2024 11/03 15:33
借 應收款 -20000
貨主營業(yè)務成本 -20000
是不是這樣沖?

廖君老師 

2024 11/03 15:33
您好,原分錄是下面這個就對了,紅沖就是加上負號
借 應收款 20000
貨主營業(yè)務成本 20000
