問題已解決
老師,預付半年房租,每月計提房租,之后收到房租發票應該如果做分錄



借管理費用
進項
貸預付賬款,
借預付賬款貸管理費用。
2024 10/17 13:00

84784951 

2024 10/17 13:03
老師,是先付的款,后開的發票,收到發票如果做賬,之前每個月已經做費用了

84784951 

2024 10/17 13:07
老師,要用到長期待攤費用這個科目嗎

郭老師 

2024 10/17 13:08
借預付賬款貸銀行
借管理費用貸預付賬款
發票到了之后,
借管理費用
進項
貸預付賬款
借預付賬款貸管理費用不對嗎:
第一個是支付的。
第二個是按月分攤的。
第三個是收到發票的。
第四個是紅沖分攤的。

84784951 

2024 10/17 13:18
老師,我是這樣理解的,比我預付半年房租 60萬房租,
1.借:預付賬款-XX 60萬 貸方:銀行存款 60萬;
2.每月計提費用:借:制造費用 10萬 貸:預付賬款-10萬;
3.發票后面才開給我,有進項,我做分錄:借:制造費用 -60萬 貸:預付賬款-60萬,借:制造費用 58 萬 ,進項2萬 貸:60萬,這樣對嗎

郭老師 

2024 10/17 13:18
都攤銷完畢了嗎?如果是的話對的。

84784951 

2024 10/17 13:35
老師,我們預付的房租,先開給我們下半年的發票,如果做賬呀,不能直接做在這個月的費用吧

郭老師 

2024 10/17 13:39
不可以的,需要按月分攤。提前一次開了發票也不可以一次做。

84784951 

2024 10/17 13:39
老師,那分錄怎么做呢

郭老師 

2024 10/17 13:45
借預付賬款
應交稅費,應交增值稅進項
貸,銀行存款,
借制造費用貸,預付賬款。

郭老師 

2024 10/17 13:45
第二個分錄是一個月的金額。
