問題已解決
老師,轉一般納稅人之前取得專票。現在讓轉出。補交了增值稅和附加稅。賬務處理怎么做?



你好,你之前是有抵扣過是不,是不是?
要看他是什么業務的發票。
2024 10/10 15:11

宋生老師 

2024 10/10 15:11
就是說一開始是什么業務?比如管理費用,辦公費,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸銀行存款

84785020 

2024 10/10 15:28
之前有抵扣的,做的管理費-保險費

宋生老師 

2024 10/10 15:29
你好現在借,管理費用,保險費,貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

84785020 

2024 10/10 15:32
產生的附加稅怎么做分錄?

宋生老師 

2024 10/10 15:34
你好這個借稅金及附加貸,應交稅費,應交城建稅,教育費附加等等。

84785020 

2024 10/10 15:36
轉出增值稅稅額是91.84? ?1.借 管理費-保險費 91.84 貸 應交稅費 進項轉出91.84 2. 借 應交稅費 進項轉出91.84 貸銀行存款91.84 對嗎?

宋生老師 

2024 10/10 15:40
你好第一步是對的第二步是,第二步是要借,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出,貸應交稅費,未交增值稅。然后再去交了。

84785020 

2024 10/10 15:44
附加稅就是和正常的計提繳納,中間不用通過其他科目過渡對吧?

宋生老師 

2024 10/10 15:46
你好,是的,附加稅正常做。

84785020 

2024 10/10 15:51
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 10/10 15:54
你好,不用客氣的了。
