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如果說我們暫估的成本費用不準確的 到了年底了其實也沒有那么多暫估費用 ,也沒有發票,之前我是先計入借:管理費用或者主營業務成本 貸:其他應付款-老板 最后沒有實際發生的費用,年底匯算清繳的時候我還要做筆調整嗎 ,總共納稅調增的是 借:其他應付款 貸:管理費用嗎?要不我的其他應付款就是掛了很多虛的



借其他應付款,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳。調整的話,是做這一個,因為跨年了。然后匯算清繳需要納稅調增。
2024 10/10 08:26

如果說我們暫估的成本費用不準確的 到了年底了其實也沒有那么多暫估費用 ,也沒有發票,之前我是先計入借:管理費用或者主營業務成本 貸:其他應付款-老板 最后沒有實際發生的費用,年底匯算清繳的時候我還要做筆調整嗎 ,總共納稅調增的是 借:其他應付款 貸:管理費用嗎?要不我的其他應付款就是掛了很多虛的
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