問(wèn)題已解決
2023年11月開票多打了了0,12月紅沖,并開具正確金額,導(dǎo)致12月增值稅及附加要退稅,請(qǐng)問(wèn)退稅申請(qǐng)理由如何寫,請(qǐng)給個(gè)模版



2023年11月份兒發(fā)票開具錯(cuò)誤,正確的金額、稅額多少
錯(cuò)誤的金額、稅額多少
導(dǎo)致多交了多少稅款
現(xiàn)申現(xiàn)申請(qǐng)退回。
2024 10/09 09:54

84785018 

2024 10/09 09:57
正確金額是不含稅銷售額哈,

郭老師 

2024 10/09 09:59
對(duì)的,是的,這些金額都是不含稅。

84785018 

2024 10/09 10:01
不用寫“12月紅沖,并開具正確金額”這句話嗎

郭老師 

2024 10/09 10:03
2023年11月份兒發(fā)票開具錯(cuò)誤,正確的金額、稅額多少
錯(cuò)誤的金額、稅額多少
12月份紅沖重新開,調(diào)整為正確的
導(dǎo)致多交了多少稅款
現(xiàn)申現(xiàn)申請(qǐng)退回

84785018 

2024 10/09 10:06
導(dǎo)致多交了的稅款需要分開寫嗎?比如增值稅多少,城建稅多少……,還是直接寫總的稅款

郭老師 

2024 10/09 10:06
可以的,可以分開寫具體的。

84785018 

2024 10/09 10:30
2023增值稅用了退役士兵抵扣了增值稅,因此只交了增值稅附加。因此沒(méi)有完稅證明,請(qǐng)問(wèn)可以上傳什么?才行 可以上傳11月增值稅申報(bào)表嗎

郭老師 

2024 10/09 10:33
可以的,可以這么做。
