問題已解決
我們公司6月份產生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現在8月我預提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發票,收到票時我應該怎么賬務處理?可以借:其他應付款-預提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,發票要分6次開回來,這么操作對嗎?



可以的,可以這么做。
2024 10/09 09:08

84785026 

2024 10/09 09:11
郭老師,我跟你提問過,但是又有些老師說不可以,所以我都蒙圈啦

郭老師 

2024 10/09 09:12
可以的,沒有問題呀。你只要你能確定你收到了這些發票就行。

84785026 

2024 10/09 09:49
糾結的是到底中間需不需要做一個沖銷

郭老師 

2024 10/09 09:51
你好,做不做都可以的,做了和不做是一樣的。借其他應付款,借管理費用負數,借管理費用,貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行還款。

84785026 

2024 10/09 11:16
我就是這么理解的,但問了其他老師又說不能這么做,所以心里沒底,謝謝老師

郭老師 

2024 10/09 11:22
可以的,這里沒有關系。
