問題已解決
老師,中秋購買月餅發給員工,會計分錄怎么做,開的普票



1、采購月餅
借:庫存商品
? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 如果可以抵扣
? ? ?貸:銀行存款
2、贈送客戶
借:管理費用/銷售費用—業務招待費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。
3、發放給員工
借:管理費用/銷售費用等
? ? ?貸:應付職工薪酬—員工福利費
借:應付職工薪酬—員工福利費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)如果取得專票
注:外購月餅發放給員工,其進項稅需作轉出處理。
贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅
2024 10/08 16:56

84785018 

2024 10/08 17:02
老師,是普票。發放給員工的

家權老師 

2024 10/08 17:04
按我寫的思路做就行了哈

84785018 

2024 10/08 17:07
老師,我這個外購的,發給員工,無需進項稅轉出是嗎?也不存在做銷售是嗎?做福利費就可以了是嗎?我的理解

家權老師 

2024 10/08 17:11
是的,直接做福利費就行
