問題已解決
我們是物業公司,第三季度應收物業費是5萬,實際收到款項是2萬,怎么做分錄呢?



借:銀行存款
貸:應收賬款
沒付的掛賬上
2024 09/29 16:05

84784980 

2024 09/29 16:10
沒收到的怎么做賬呢,你這個是收到的分錄

劉艷紅老師 

2024 09/29 16:13
你前面要做
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費

84784980 

2024 09/29 16:14
應收5萬的分錄怎么做分錄呢?

劉艷紅老師 

2024 09/29 16:15
借:應收賬款5
貸:主營業務收入
應交稅費
收到
借:銀行存款2
貸:應收賬款2

84784980 

2024 09/29 16:17
那現在是想先確認收到2萬的收入計提稅金,怎么做呢

劉艷紅老師 

2024 09/29 16:19
這個只要確認了收入應要計提稅金的,我前面寫的分錄就有應交稅費呀

84784980 

2024 09/29 16:29
那5萬不確認收入怎么做賬呢

劉艷紅老師 

2024 09/29 16:30
不確認收入不用做賬,這個啥也沒發生,沒法做

84784980 

2024 09/29 16:31
那5萬不確認收入怎么做賬呢,借:應收賬款5萬
貸:啥呢

劉艷紅老師 

2024 09/29 16:32
這個不需要做,沒法做,又沒收到錢,如果收到錢
借:銀行存款
貸:預收賬款
