問題已解決
HR供應商返點給G公司,G公司返點給A和B客戶,返點直接當貨款抵消,請問返點給客戶的分錄怎么做?



您好,返點要開紅票,這樣賬才平,相當于都是商業折扣
借:應收(負) 貸:主營業務收入(負) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負)
2024 09/29 09:30

84785043 

2024 09/29 09:43
返點給客戶,客戶抵扣貨款應該怎樣做?

84785043 

2024 09/29 09:44
之前沒掛過賬,直接做一筆應收負數和收入負數去沖嗎?

廖君老師 

2024 09/29 09:56
您好,客戶收到我們的紅票,根據紅票來做分錄呀
借:庫存商品(負)?進項稅(負)? 貸:應付(負)
這樣雙方的賬都平了

84785043 

2024 09/29 10:14
系統做費用單子,不負數能做分錄嗎

廖君老師 

2024 09/29 10:27
您好,可以的,費用也可以是負數(借方)
