問題已解決
@ 宋老師 借:銷售費用100,貸:主營業務收入100.月底借:主營業務成本100,貸:庫存商品100.是這樣嗎



同學你好
對的
是這樣做視同銷售的分錄
2024 09/27 11:40

84784986 

2024 09/27 12:27
中秋節送禮直接送貨給客戶,也是這樣做嗎

樸老師 

2024 09/27 12:30
同學你好
是這樣做的哦

84784986 

2024 09/27 12:32
好的,謝謝

樸老師 

2024 09/27 12:33
滿意請給五星好評,謝謝

84784986 

2024 09/27 12:39
老師,給業務的提成和返費用記其他業務支出還是銷售費用比較好

樸老師 

2024 09/27 12:40
同學你好
計入銷售費用

84784986 

2024 09/27 12:45
工廠返回來的費用記其他業務收入嗎

樸老師 

2024 09/27 12:53
這個沖減費用就可以了

84784986 

2024 09/27 13:50
不知道記哪個科目

樸老師 

2024 09/27 13:53
之前付款的時候計入哪里了?現在對沖
